你好? 有風險 按實際說? 就行?
老師您好:朋友公司遇到一個問題: 公司17年底有個稅票被稅務局風險查出來了,應該是對方運費了。這個票子當年確實是我們買的。普票。這個票上的東西我們確實買了,也確實供貨了,但是不是從開票這家買的。稅務讓我們明天拿著當年月份的賬和第二年上半年的去。我們是代理記賬會計,我不知道怎么做對我們最好....
老師好 我遇到一個難題,想跟老師和群里的貴友請教一下,就是我接了一家賬,這家公司2021年在建冷庫,總造價在110萬,去年投入有35萬了,當時的會計拿著銀行轉賬回單直接進入主營業務成本這個科目,在21年做為主營業務成本稅前扣除了,2022年到我手上投入有75萬我進的是在建工程這個科目,冷庫安全完畢、驗收合格并投入使用,現在供貨商開了110的發票來給,我該怎么把這在建工程轉入固定資產呢
老師您好,我是2021年來到單位的會計,2017年我單位采購私對私打款取得普通發票340萬元,一直賬上有340萬元應付賬款。今年稅局根據供應商所在稅局下發協查《已證實虛開發票通知書》,通知單位接受虛開發票須提供賬簿稽查,老板說賬簿已丟失,稅局認可我們銷售正常但因無賬簿對我單位核定征收追繳8萬多元,但又根據《征管法》第四十七條已過追征期本次檢查不予追繳?,F在老板要求我沖掉應付賬款 把他個人采購款掛上賬。我不知掛賬有沒有風險,核定征收意味著不認可成本那我能把其他應付款做進來嗎?豈不是老板從公司取得款不用交個稅了?會計有沒有風險呢?如果不把個人款掛進來怎樣沖銷應付賬款呢?
老師,我剛接到稅局的電話,說今年年初交出來的一家公司2021年2022年成本過高,要讓拿著相關憑證去稅局協查。當時入賬是見票入賬的,項目上提供了發票我才入的賬。這個風險高么?我有義務去稅局協查么?因為賬已經交出來了
老師 問個問題 有個體戶 材料成本票 基本沒有 但是我們銷售得都是有開票的,增值稅有交 現在稅局打電話過來說 要我們證明業務得真實性 因為進項票沒有 稅局要銀行的流水 物流發票 這些我們能提供部分 我最擔心的一個問題 我們材料票沒有,現在又年底了 那不是所得稅很高 我要怎么做,要調賬嗎 付出去得材料款 計預付賬款?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那是不是應該由現在的會計帶賬去協查,而不是我去,現在的會計也有這個義務吧
你好。你按照稅務局說的就行,一般是讓會計或者財務負責人要法人去的會通知。