你好1.? ? 那你就得提出來 ;? 補稅和滯納金才行的; 去修改17年的年報? ?
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發票,對方不開發票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
老師,問一下,有家企業不曉得出了撒子問題了,稅務查到給我們開過一張7920的普通增值稅發票。我們確實是收到過這張票的,去年5月份的。當時好像是做的公司宣傳冊,但是我們是付的微信,沒有對公。現在稅務問我們收到過這張票沒。我們回復說沒收到過。把那張票剔除來就是有問題嗎?還可以怎樣做更合適些?
老師您好:朋友公司遇到一個問題: 公司17年底有個稅票被稅務局風險查出來了,應該是對方運費了。這個票子當年確實是我們買的。普票。這個票上的東西我們確實買了,也確實供貨了,但是不是從開票這家買的。稅務讓我們明天拿著當年月份的賬和第二年上半年的去。我們是代理記賬會計,我不知道怎么做對我們最好....
我們有一家商貿公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發票,開這批材料的銷售發票給商貿公司。當然人家稅率肯定是按實際業務性質,不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質來開13%的專票給我們商貿公司,我們采購這批設備也好貨也好。那么我稅務系統里面我們有什么風險點嗎?因為是建筑公司,按道理應該是商貿公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿公司,這個有什么風險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業務的性質,確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網上賣東西之后那個收入應該都轉到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發票呢?是因為我們公司在天貓網上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業務這個分錄該怎么做,以前我都是現金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經費和所得稅
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
老師金額40萬左右,稅務讓他們明天帶著東西過去,現在他們應該怎么做啊 可以少交點稅
?你好;? ? 他們估計是 要查賬的; 你把這個稅票的情況說明帶著; 蓋章處理 給稅務局 說明情況 可能還會罰款的? ?
老師,當時他們這些錢的確是支付出去了,對方也供貨了,業務是實際發生了,可能是為了價格上優惠一些,供貨方未提供發票,所以才購買的發票沖抵的,這個怎么處理啊
你好 ;? ? ? 那你們這個買的發票 ;你這樣會導致你們企業所得稅少報的; 同時假如你抵扣了進項稅; 你的增值稅和附加稅也繳納少了; 都要補稅和滯納金的??