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請問下公司代駕駛員充值油卡,結算給駕駛員運輸費直接從開始員運費里扣除充油卡的錢,充油時我賬上做 借:其他應收款 貸:應該存款 收到運輸發票時,扣回費用的時候做 借:主營業務成本 貸:銀行存款 其他應收款 這樣做對嗎

2023-06-01 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-01 14:51

同學你好 這樣做可以的

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快賬用戶2816 追問 2023-06-01 14:54

我們當時把油費發票也開到公司了,但是這些車輛都不屬于公司的,那這油費發票,我是不是就只有視同銷售入賬,要么就直接不入賬?

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:02

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶2816 追問 2023-06-01 15:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:06

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這樣做可以的
2023-06-01
同學你好 這樣就對的哦
2021-04-19
您好 確認收入的時候沒有稅金嗎
2020-12-04
你好!可以按人緣做輔助合算就可以
2021-03-10
1.沖銷之前的預付賬款(假設之前預付賬款的金額與發票金額一致): 借:預付賬款(負數或紅字) 貸:應收賬款(負數或紅字) 這一步是為了沖銷之前未開票時做的預付賬款和應收賬款的賬務處理。 1.根據收到的增值稅專用發票,進行正確的賬務處理: 借:其他業務成本 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款(根據實際支付方式填寫) 這一步是將柴油費用計入“其他業務成本”科目,并將發票上的進項稅額計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目。同時,根據支付方式(如銀行存款或應付賬款),將相應金額記入貸方。 1.對于進項稅的差額問題: 如果收到的發票上的進項稅額與之前的預計稅額存在差額,那么需要在“應交稅費——應交增值稅”科目中進行調整。 (1)如果差額為正數(即實際稅額大于預計稅額): 借:應交稅費——應交增值稅(轉出額) 貸:其他業務成本 或 相關費用科目? 這一步是將差額部分從“應交稅費——應交增值稅”科目中轉出,并相應調整成本或費用。 (2)如果差額為負數(即實際稅額小于預計稅額): 借:其他業務成本 或 相關費用科目? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉入額)? 這一步是將差額部分轉入“應交稅費——應交增值稅”科目,并相應調整成本或費用。
2024-05-16
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