同學你好 這樣做可以的
老師好!公司有筆收入打到員工的卡里,然后在員工報銷中抵扣,公司屬于網絡公司,員工報銷的費用和成本關系密切,是這樣做嗎?借:其他貨幣資金-員工,貸:主營業務收入;抵扣的時候,借:主營業務成本,貸:其他應收款-員工,銀行存款
你好,我公司是做體育行業的,小規模企業,屬于服務行業 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發票也對不上,不知道是誰開的發票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
請問下公司代駕駛員充值油卡,結算給駕駛員運輸費直接從開始員運費里扣除充油卡的錢,充油時我賬上做 借:其他應收款 貸:應該存款 收到運輸發票時,扣回費用的時候做 借:主營業務成本 貸:銀行存款 其他應收款 這樣做對嗎
老師,我們公司車輛租出去了,所用柴油需自己承擔。最開始沒有開票,做賬如下:借:預付賬款,貸:應收賬款(直接對方代充油卡),成本結轉時,做的借:其他業務成本 貸:預付賬款;現在收到了柴油發票是專票,我要怎么沖賬才對。始終有個進項稅的差額,貸方不知道該怎么擺賬了,請老師指教
老師:1、施工單位內賬,老板收回前期車輛運輸費收入14000元直接付雇傭車輛運費4490元(其中公司只現付車輛運費8000元)共計12490元,老板支付過路費550,加油費800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業務收入14000借:工程施工-運費12490貸:其他應付-老板4490庫存現金8000過路費:借:管理費用-過路費550-加油費800貸:其他應付款-老板1350備注:往新工地運貨能做工程施工這個科目嗎?
收到員工拿汽油發票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費可以嗎?
請問老師,個稅的返還現金流量是選什么?
所有者權益為負,彌補虧損后還有利潤如何調財務報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因為收銀系統里面錄入領用的時候比較多,現在中途做的話領用調料的話月底就得把這個單獨踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現在有個員工去年沒報稅,今年但是發了工資了。我需要補申報,我現在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產折舊,企業所得稅匯算清繳時需要填資產折舊攤銷表嗎
小規模納稅人增值稅分錄應該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因為工傷保險費率調整,公司收到的退費應該怎么記呢
老師,請問開發票要開折扣金額,怎么開?
收股權轉讓定金,賬務怎么處理?
我們當時把油費發票也開到公司了,但是這些車輛都不屬于公司的,那這油費發票,我是不是就只有視同銷售入賬,要么就直接不入賬?
同學你好 對的 是這樣的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝