你好 一般計(jì)稅的項(xiàng)目的可以的
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
我這個(gè)項(xiàng)目多開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到時(shí)可以拿到別的項(xiàng)目抵扣嗎,那我那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不要備注項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地點(diǎn)呀
只要是一般計(jì)稅的項(xiàng)目可以的 增值稅抵扣不區(qū)分
就算我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面?zhèn)渥⒘隧?xiàng)目名稱(chēng)也不影響我拿到別的項(xiàng)目去抵扣是嗎
還有就是我們還有一個(gè)項(xiàng)目是授權(quán)委托分公司開(kāi)票結(jié)算的,總公司和分公司是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票是專(zhuān)票,但是這個(gè)專(zhuān)票開(kāi)的公司是開(kāi)給我們總公司的,過(guò)賬也是過(guò)的總公司的賬,發(fā)票上還備注了項(xiàng)目名稱(chēng),那我們總公司可以拿這個(gè)發(fā)票入成本做賬嗎,還有這個(gè)專(zhuān)票可以拿去抵扣總公司增值稅嗎
第一個(gè)可以的,第二個(gè)你們單位有收入嗎?沒(méi)有的不可以。
我們有收入,就算我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面?zhèn)渥⒘隧?xiàng)目名稱(chēng)也不影響我拿到別的項(xiàng)目去抵扣是吧
你好,只要是一般項(xiàng)目的可以的,增值稅抵扣,它不需要區(qū)分項(xiàng)目,這個(gè)收到了沒(méi)有,只要是一般計(jì)稅的項(xiàng)目可以啊。
收到發(fā)票了
我知道你收到了發(fā)票,你只有收到發(fā)票才可以,不是嗎? 就是在告訴你,你只要是一般計(jì)稅的項(xiàng)目,A項(xiàng)目的可以用B項(xiàng)目的抵扣。
嗯嗯,還有就是我們還有一個(gè)項(xiàng)目是授權(quán)委托分公司開(kāi)票結(jié)算的,總公司和分公司是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票是專(zhuān)票,但是這個(gè)專(zhuān)票開(kāi)的公司是開(kāi)給我們總公司的,過(guò)賬也是過(guò)的總公司的賬,發(fā)票上還備注了項(xiàng)目名稱(chēng),那我們總公司可以拿這個(gè)發(fā)票入成本做賬嗎,還有這個(gè)專(zhuān)票可以拿去抵扣總公司增值稅嗎
不可以的,因?yàn)榉止鹃_(kāi)的發(fā)票,除非你單位給分公司開(kāi)發(fā)票。
哦哦,那如果我這個(gè)項(xiàng)目他先由我們分公司小規(guī)模開(kāi)出去了一部分發(fā)票給了甲方,現(xiàn)在又要以總公司的名義一般納稅人開(kāi)給甲方,這樣操作可以嗎
那你只能抵扣一部分,對(duì)應(yīng)的這一部分才可以啊。
做了多少收入,收多少成本,抵扣多少。
哦,那我之前以分公司名義給這個(gè)項(xiàng)目甲方開(kāi)的票,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目不用分公司名義開(kāi)票,用總公司名義給甲方開(kāi)票,這種也是可以的對(duì)嗎
那你們合同怎么簽訂的?如果是簽訂了兩個(gè)合同沒(méi)有問(wèn)題,可以的,他分包給兩個(gè)企業(yè)就是了。
只簽了一個(gè)合同,然后是以總公司的名義簽的,之前是用分公司給對(duì)方開(kāi)票的,給分公司弄的了委托受授,開(kāi)票收款結(jié)算的
你好,這個(gè)你們自己區(qū)分吧, 只要合理