你好,是什么原因就導致2000元對方不付了,而你們也同意不收呢??
請問供貨商已經開了兩萬發票過來,但是因為對方原因,我們只付對方一萬九,對方也同意了.剩下的一千怎么辦,不能一直掛賬吧? 我們應該怎么處理?
請問。我們采購商品采購計劃是10000元,實際入庫9900元,但對方給我開的進項發票是10000元,對方也不作廢重開,我們支付的金額也是9900元。請問賬務處理怎么做
老師,我們開了發票10000元的工程款發票給對方,但是對方只打了9000,相差的這一千說好不付了,那我要怎么處理這筆賬
老師,請問我方銷售10000元的貨物,開具10000元的發票,但是對方收到發票,只同意付8000元,余下的2000元,對方不付了,我方領導也同意不收了,應該怎么做賬務處理
老師好,我司去年的一個項目合同金額35000元,2023年11月發票開具金額35000元,后來只收到對方項目款30000元,另外的5000元對方公司說不同意付還,因為檢收不達標,扣了5000元,請問我現在要怎樣做賬務處理
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
2000元視為扣除貨物的裝卸費
你好,2000元視為扣除貨物的裝卸費,實際有發生裝卸費支出嗎?
對方有進行貨物的裝卸
你好 借:銷售費用,貸:應收賬款?
明白了。謝謝鄒老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。