你好,如果銀行沒有錢就不做銀行支出這筆分錄。
社保計提,借,管理費用 貸,應付職工薪酬-社保 繳納,借,應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔部分扣掉
企業收工資經費10萬,記會計分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應付款10 支 借應付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費用10 貸 應付職工薪酬10 借 其他應付款10 貸 管理費用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應付款 貸 銀行存款
請問老師,計提工資時,借管理費用,貸應付職工薪酬。支付工資時,借應付職工薪酬,貸其他應收款個人保險,銀行存款,這們記錄對嗎
計提工資的時候是借管理理費用代應付職工薪酬 ,借應付職工薪酬,貸其他應付款未付工資。發放的時候是借未付工資,貸銀行存款其他應付社保啥的,如果是晚兩個月發工資,其他應付款未付工資最后有余額,這樣可以嗎?
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保