您好,直接借管理費用,貸銀行存款
老師 我們公司是餐飲管理有限公司,我要開出一張餐費的發票,對方要普通發票,這樣我們這邊入賬的話,直接借銀行存款 貸 主營業務收入 普通發票不用管銷項稅額?
老師,購買辦公用品收到增值稅普通發票,分錄 借:管理費用 323.01 應交費用-增值稅進項稅額 41.99 貸:銀行存款 365 還是管理費用直接是價稅合計,謝謝
8月付費用,9月發票發票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應收款 貸:銀行存款,還是直接入費用:借:管理費用 貸:銀行。10月份收到正確的發票的時候:沖紅8月份的借:管理費用 -1000 貸:銀行,借:管理費用 貸:銀行,還是借:管理費用 貸:其他應收款。
收到一張普通發票怎么入賬?需要價稅分離嗎?還是直接借管理費用,貸銀行存款?
老師我們收到一張服務費的普通發票 分錄直接是借:管理費用 貸:銀行存款吧 進項因為是普票不能抵扣不用單獨列出來吧
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
本年利潤是所有者權益,照理來說借減貸增,結轉凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養老工傷失業買在這個月。這個月扣的是4月失業保險費,下個月發4月工資時從工資里扣除個人失業保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?
不需要處理稅額那部分了?直接全部記入費用?
普票是不需要的,不可以抵稅