一樣的需要計提銷項稅額
老師 我們公司是餐飲管理有限公司,我要開出一張餐費的發票,對方要普通發票,這樣我們這邊入賬的話,直接借銀行存款 貸 主營業務收入 普通發票不用管銷項稅額?
餐飲管理有限公司,承包食堂,再租給個人商戶,所有商戶收的餐費統一收到出租方,出租方收取一定管理費后返給餐飲管理有限公司,餐飲管理有限公司收取一定管理費再把每個商戶的營業款發放給他們,出租方不給餐飲管理有限公司開票,我們需要給商戶怎么開票?開的金額是收取管理費那部分嗎?商戶都是個人和個體工商戶,我們需要報稅的是哪部分?出租方也不給餐飲管理有限公司開票該如何處理?謝謝老師
老師 我們建筑公司 收到甲方的錢 但是需要扣除管理費 這個管理費是從我們公司的工程款中直接扣走了 就沒到我們賬戶 假設我們公司收款10萬 管理費用7千 我這樣做賬對不對 借 銀行存款 100000 管理費用7000 貸主營業務收入-某項目93000
你好 老師 我們是小規模納稅人 我給對方開了一個普通電子發票 借 銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 銷項稅 我可以直接把銷項稅額計入到主營業務收入嗎
我們公司是餐飲,營業收入是直接到大食堂物業那邊去,結算是以月結,但是食堂那邊跟我們結算的金額=營業收入-稅金-管理費用-燃氣費=給我們打款的收入。這樣的話,我這邊可不可以直接不做每日收入的分錄,直接跟食堂那邊對好賬之后,我這邊直接根據銀行賬戶的收入來進行做賬
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,銷售出去開發票不管是普票還是專票記賬的時候都是一樣的是嗎?
學員您好,您的理解是正確的
謝謝老師,老師餐費的稅率是13%還是6%?
您好 是餐飲行業是6%