同學你好 可以的 但是這個有發票就行
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師 我們公司是餐飲管理有限公司,我要開出一張餐費的發票,對方要普通發票,這樣我們這邊入賬的話,直接借銀行存款 貸 主營業務收入 普通發票不用管銷項稅額?
老師好!我們公司是建筑公司,勞務公司給我們公司開具了發票,但我們并沒有把勞務費直接打到勞務公司賬戶,而是由我們公司的農民工工資監管賬戶直接代發給勞務公司的工人,請問老師我們這樣做合理嗎?會計分錄:借:工程施工-x項目-人工費,貸:銀行存款,對嗎?
老師 我們建筑公司 收到甲方的錢 但是需要扣除管理費 這個管理費是從我們公司的工程款中直接扣走了 就沒到我們賬戶 假設我們公司收款10萬 管理費用7千 我這樣做賬對不對 借 銀行存款 100000 管理費用7000 貸主營業務收入-某項目93000
老師,我們是建筑公司,主要別人用我們的資質接工程,我們收取管理費,工程款打到我們賬上,再扣除管理費給對方,我們沒有成本票該如何入賬
老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?
你好,請問匯算清繳中基本表中的資產總額怎么調?
請問老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費、餐飲都開的專票,這個我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時候開普票呢?
老師結轉庫存商品入成本時附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來 然后租出去的。租出的時候租客來要專票怎么開 小規模
員工或者非本公司員工在公司報銷40w,有風險嗎?
老師,請問公司租用法人本人的車,法人開租賃發票來公司報銷,這樣可以嗎?
這個是我們收款 我們是給他們開票了 但是他們收管理費沒有給我們開票 也沒有收據啥的 就這個入賬可奇怪 因為我這個是入到內賬了 我們是出納給我寫了個單子入賬了 外賬的會計我不知道是如何入賬的
我剛剛那個金額寫錯了 是借 銀行存款 9300 管理費用7000 貸主營業務收入-某項目100000 實際是沒有到賬這么多錢 那個管理費七千直接扣走了 我們根本沒有見 我看以前那個會計記貸方 主營業務收入93000 其他應付款7000 我覺得這個不用這樣吧 因為那個七千實際沒有收到
同學你好 沒收到的掛往來就可以了
掛其他應付嘛 你看我開始做的是對的嘛 這個他沒給我們開票 我們這個管理費不也得入賬 也是我們的工程款的一部分啊 只是沒到我們賬戶而已 直接扣走了
那這個票據咋整
這個就是做應付的
我給他 貸記主營業務收入
我們沒有發票也沒有收據
同學你好 你做收入就可以了
也是對的是吧
同學你好 嗯 這個可以做無票收入
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝