你好;? ? ?那你計入工程施工去 ; 沒有發票匯算調增??
老師一個建筑公司,別人掛靠我們,我們收到甲方工程款扣除稅和管理費,支付給他們,如何支付,怎么做賬
老師 我們建筑公司 收到甲方的錢 但是需要扣除管理費 這個管理費是從我們公司的工程款中直接扣走了 就沒到我們賬戶 假設我們公司收款10萬 管理費用7千 我這樣做賬對不對 借 銀行存款 100000 管理費用7000 貸主營業務收入-某項目93000
老師,我們是建筑公司,主要別人用我們的資質接工程,我們收取管理費,工程款打到我們賬上,再扣除管理費給對方,我們沒有成本票該如何入賬
老師,我們是建筑工程企業,別人用我們的資質,我們開具發票發包方把款打到我們賬上,我們再扣除管理費用轉給對方,整個過程如何入賬
老師,我們工程建筑公司,包工頭用我們的資質,甲方把工程款打給我們。我們扣除管理費轉給對方入賬 借:銀存 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅 借:預收賬款 貸:管理費用 銀行存款 這樣可以嗎
個體工商戶開設了對公賬戶,經營者往對公賬戶里面轉錢進去用去生產經營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務,不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產生罰款,記賬是營業外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調增嗎
稅收滯納金是從申報期結束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現在沒有優惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發票,他要自己去開交易發票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發票,正常不是我公司得給他開發票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業準則,我現在在25年4月應如何調整會計分錄?24年企業所得稅匯算清繳應如何調整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發票是河北B支行,有關系嗎?發票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
沒聽懂,這一部分工程款由我們開發票代繳稅款,再收取管理費這些都怎么入賬
你好;? ? 借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 ; 借工程施工- 合同成本 - 人工費-材料費等 貸銀行存款; 應付職工薪酬- 工資 ;? ? ? ? ? ? 支付出去 就走合同成本 明細科目處理? ?