你好,做到業務招待費里面的。
出差的業務招待費是入招待費還是差旅費?
差旅過程中發生的業務費算業務招待還是差旅費?
你好 出差的招待費是業務招待費還是差旅費用?
哪些費用屬于差旅費范圍?出差期間的招待費記差旅費還是業務招待費?
老師好,出差途中發生的業務招待費應該記差旅費還是業務招待費
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
能不能做進差旅費去呢,業務招待費有扣除限制
這個不好做,有風險的。
那員工開自己車出差的加油票,這個做交通費里還需要跟員工簽租車協議不
需要的做與車相關的都需要有租賃發票。
不開租賃發票,就是跟員工簽訂租賃協議,約定因公產生的加油費實報實銷
好,那不可以的,做不了。
這個不能算租金的一種形式嗎
租金,你給他申報租金的個稅嗎?且超過500的需要發票
就是因為沒有這個,但是員工因公出差的加油票公司都給報銷了,再去付個租金公司很吃虧,而且員工多,40多個員工都這樣去開租賃發票也不太好操作呀
?!督K省地方稅務局關于發布〈企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(蘇地稅規〔2011〕13號)第二十四條規定,企業員工將私人車輛提供給企業使用,企業應按照獨立交易原則支付租賃費,以發票作為稅前扣除憑證。應由個人承擔的車輛購置稅、車輛保險費等不得在稅前扣除。
租賃幾個車?你必須所有的都租賃嗎?