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老師,我們員工報銷費用,發票是22年8月份開的發票,入在23年費用里面能在23年稅前扣除吧?

2023-05-30 11:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-30 11:18

你好,如果金額小的重要性原則可以。

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你好,如果金額小的重要性原則可以。
2023-05-30
你好;? ?可以的; 但是你22年要先做 暫估費用在22年去? ?
2023-01-03
這種情況下能否報銷以及能否稅前扣除,需要根據具體情況和公司的相關規定來判斷。 一般來說,從會計核算的角度,跨年度的發票是可以報銷的。但從稅務角度,通常不建議跨年報銷發票,因為這可能會對企業的損益和所得稅稅前扣除產生影響。 如果公司內部制度允許報銷此類跨年度發票,那么在會計處理上可以進行報銷。然而,在稅務處理上,可能存在不能稅前扣除的風險。 根據《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題規定的公告》(國家稅務總局公告?2011?年?34?號)第六條規定,企業當年實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。 如果在?2024?年匯算清繳之前取得了?2019?年同行日期的發票(不管這個發票是?2019?年開具的還是?2023?年開具的),可以直接把發票附在相關憑證后面。匯算清繳時允許扣除,不用做納稅調整。 但如果在次年匯算清繳之前仍未取得發票,這種情況可能需要先做納稅調增處理,也就是說企業所得稅暫不認可這筆費用在稅前支出。不過這并不代表這筆費用永遠不能扣除了,如果之后取得發票,還是可以追補扣除的,但追補扣除有五年的期限。 為了避免此類問題,公司可以制定相關的財務制度,明確發票報銷的時間限制和要求,同時也提醒員工及時報銷費用并提交發票。 另外,業務員在報銷差旅費時,應確保發票的真實性、合法性和有效性,且與實際的業務活動相符。如果發票存在問題,如發票上沒有納稅人識別號、不是防偽稅控系統開具的、蓋章有問題、與實際業務不符合等,財務部門有權拒絕報銷。
2024-09-09
你好,可以這樣處理的貼到原來憑證后。
2024-01-15
這個是允許稅前扣除的
2024-05-24
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