沒有發票抵扣不了所得稅,不需要做納稅調增,也不需要納稅調減
你好老師…我2022年的電費20萬沒有計提…23年1月來的發票…我把成本做在了23年…我現在想把20萬成本調整到22年…我在賬務處理上做以前年度所以填整…更正財報…年報我把20萬調增可以不…
【問題1】發現往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調整后,所得稅納稅調整明細表中哪里調整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調整?還是因為23年做的以前年度損益調整,等23年的年報再調整?
22年調整了以前年度損益調整(21年的費用沒有入費用),在做22年匯算所得稅的時候,這部分費用應該填哪張表呢?是去調整21年的報表的數據?還是直接在22年里面填?請問老師,具體是哪張表呢?
22年的電費(無發票)做到了23年的賬里,用了以前年度調整損益科目,那是應該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類調增呢 22年的電費是在22年支付的,因為沒有發票所以沒有做賬,后面因為庫存現金太多,所以在23年補做了22年的電費,沖減現金
老師,22年的房租是23年1月付的,做賬到23年1月費用里面了,可以嗎?房租發票還沒有開過來,可以算作23年的費用嗎匯算清繳再調增
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
實際你是現金支付的嗎?如果是的話可以的。
是現金支付,那費用增加了利潤就減少了,報表需要調整嘛?
不調整的 稅法上抵扣不了所得稅,會計上可以做。