你好,估計(jì)是因?yàn)楣芾碣M(fèi)用要寫在借方。
老師,實(shí)際工作的時(shí)候老板只給一張購買辦公用品的費(fèi)用票回來,借:管理費(fèi)用 貸記什么科目呢?如果用庫存現(xiàn)金,但是之前庫存現(xiàn)金沒有余額,這樣庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了可以嗎?實(shí)際工作中像這種情況該怎么處理啊
李大海出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)3795元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額63元,余額交回現(xiàn)金; 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)收賬款 請(qǐng)問這個(gè)庫存現(xiàn)金應(yīng)該怎么算,謝謝
老師,11月份交了2021年的金稅盤維護(hù)費(fèi)280,銀行支付。方式會(huì)計(jì)錄了比,借管理費(fèi)用,貸銀行存款分錄。這個(gè)月我把發(fā)票打印出來了,記上借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅免稅款,貸,管理費(fèi)用。管理費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)怎么辦?
老師,上月交稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元是走庫存現(xiàn)金,借 管理費(fèi)用,貸 現(xiàn)金,這個(gè)月做賬,增值稅是從銀行走的,我應(yīng)該做借 應(yīng)交增值稅,貸 管理費(fèi)用,但這樣做出來銀行余額就對(duì)不上了[捂臉]這種情況要怎么處理?謝謝
老師,您好,從研發(fā)費(fèi)用設(shè)備轉(zhuǎn)出1萬,到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,我是借庫存商品 1萬 貸 研發(fā)費(fèi)用 1萬 然后又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費(fèi)用,和利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用不一致,科目余額表上管理費(fèi)用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬