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老師,請教您一個問題,22年年末預提了30萬成本,然后在匯算清繳結束前因其中5萬沒辦法拿到發票,所以在匯算清繳工作中成本納稅調減了5萬,實際申報了25萬的成本,但今天業務把發票拿來后才知道開具的都是普票,也就是說實際成本應該30萬(去年預提的時候是按照專票不含稅來預提的)。對于此差異,該如何做會計處理呢?

2023-05-29 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 16:45

當時賬務處理咋么做的

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快賬用戶9871 追問 2023-05-29 16:50

去年預提的時候,做的會計分錄是:借 改造成本 30萬 貸 應付賬款-預提改造成本 都是按照不含稅價來預提的

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齊紅老師 解答 2023-05-29 16:53

借以前年度損益調整, 貸應付賬款再補上。

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快賬用戶9871 追問 2023-05-29 16:56

這個是按照差額來做的嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-29 16:58

就是按照差額的。不是按照不含稅的嗎?現在補上稅額那一部分不就行。

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快賬用戶9871 追問 2023-05-29 17:07

那納稅調整的會計分錄是:借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸應交稅費企業所得稅 然后以前年度損益調整月末結轉到利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-05-29 17:08

可以的,可以這么做。

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快賬用戶9871 追問 2023-05-29 17:12

可以把老師你的和我的合并在一起做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 17:13

可以的,可以這么做的。

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當時賬務處理咋么做的
2023-05-29
你好,匯算清繳的時候還沒有取得成本發票的話,你之前那個暫估是不能在稅前扣除的。所以你去增加暫估沒有用。
2021-03-22
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
同學你好 需要調賬的 用以前年度損益調整來做 多做的費用要調增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發票的,無發票的填在 A105000納稅調整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
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