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老師您好,我在2022年有一筆收入分錄做反了,把主營業(yè)務收入記到了借方,然后我再2023年的時候沖紅重新做了一筆直接入了利潤分配未分配利潤,那我在2022年的所得稅匯算清繳里需不需要提現這筆收入呢

2023-05-29 14:25
答疑老師

齊紅老師

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2023-05-29 14:26

先更正上年的利潤表,然后再做匯算

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快賬用戶4624 追問 2023-05-29 14:31

就是說我在2023年做的補計提和多計提的費用在做匯算清繳的時候都是要按調整后的2022年12月報表報年報對嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-29 14:37

是的,就是那個意思

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先更正上年的利潤表,然后再做匯算
2023-05-29
你好,學員。新年好 調賬了嗎,直接調整的未分配利潤科目嗎
2022-02-04
你好;? ? ? ?借應收賬款貸利潤分配- 未分配利潤; 應交稅費-應交增值稅; 收到款 :借銀行存款貸應收賬款? ?
2023-02-24
你好,學員,開了發(fā)票就要確認收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個科目是用在其他用途上的
2023-04-09
你好,專款專用的嗎?你當時的分錄怎么做的?借銀行存款,貸專項應付款,借專項應付款就 借管理費用負數做的是這一個嗎?
2023-02-16
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