先更正上年的利潤表,然后再做匯算
2020年的有筆主營業(yè)務收入需要在2022年調整更正,那么2022年調完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報?今年的匯算清繳還沒做,調整的這個稅額是13W,請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅,填哪個報表?
老師您好,請問一下公司在2022年7月收到2021年的一筆專項應付款,同時也已經在賬務方面沖減了費用,最后這筆錢結轉到利潤分配里面了,這樣就導致了費用減少利潤增加, 請問我在2023年申報企業(yè)所得稅匯算清繳需要調增嗎
老師您好,我想問一下2021年有一筆收入沒有回來, 2021年年末我做分錄借負債類預提費用-10萬貸其他業(yè)務收入10萬 2022年年初我做了紅沖分錄借負債類預提費用10萬,貸其他業(yè)務收入10萬。 現在2022一整年該筆收入一直沒有回來,2022年年底我們老板說是不要再紅沖了,做到未分配利潤里。該分錄怎么做?如果該收入回來了又怎么做呢?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現在做年度匯算清繳時發(fā)現不對,然后我把1月確認收入和結轉成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,我現在準備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時候做了這樣一筆分錄(補2021年忘記出庫)借:以前年度損益調整5萬貸原材料5萬、借:利潤分配-未分配利潤5萬貸:以前年度損益調整5萬,我現在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調增還是調減的嗎?
企業(yè)的房產,計入固定資產科目后,怎么攤銷,攤銷年限是多少年,每月應該攤銷多少錢
(請樸老師不要回答)我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,個人代開勞務報報酬的發(fā)票大類是什么?
老師,你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬?
賒銷周轉天數和應收賬款周轉天數區(qū)別
這張憑證有附件嗎?
老師右邊讀取不出來的,點擊左邊那一列數據,一個一個點擊就能出來,這是啥意思,一點擊逗號也沒了,右邊的匹配的數據也出來了
調賬重分類就是借或貸預收和應收,借或貸應付和預付嗎?
我們是出口汽車的外貿公司,我們合同的實收金額是5萬美金,但是報關單上工作人員報的4萬2,有8000是通過我們線上平臺收的款,說是一萬美金以下不用申報,請問這種我開零稅率發(fā)票的時候該用什么數呢?
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
就是說我在2023年做的補計提和多計提的費用在做匯算清繳的時候都是要按調整后的2022年12月報表報年報對嗎
是的,就是那個意思