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老師您好,請問一下公司在2022年7月收到2021年的一筆專項應(yīng)付款,同時也已經(jīng)在賬務(wù)方面沖減了費用,最后這筆錢結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了,這樣就導(dǎo)致了費用減少利潤增加, 請問我在2023年申報企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎

2023-02-16 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-16 09:52

你好,專款專用的嗎?你當(dāng)時的分錄怎么做的?借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,借專項應(yīng)付款就 借管理費用負(fù)數(shù)做的是這一個嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 09:52

你支付的時候借管理費用,貸銀行存款做的是這個吧。

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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 10:02

2022年收到時:摘要寫的是收2021年度運費費 分錄:借:銀行存款2000 貸:專項應(yīng)付款2000 結(jié)轉(zhuǎn)時:摘要寫的是專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)利潤分配 分錄:借:專項應(yīng)付款—運輸費2000 貸:利潤分配2000

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:03

哦,那你當(dāng)時支付的分錄怎么做的?

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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 10:11

2021年支付的時候分錄嗎, 支付時: 借:銷售費用—運輸費1000 貸:銀行存款 1000 計提工資: 借:營業(yè)成本—應(yīng)付工資垃圾運輸費1000 貸:應(yīng)付工資-垃圾運輸費1000 發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資—垃圾運輸1000 貸:現(xiàn)金1000

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:13

你好,匯算清繳首先在納稅調(diào)整明細(xì)表里面,收入類填寫稅收金額2000,因為你少交了所得稅, 然后去填寫收政府補(bǔ)助專項收入。

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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 10:16

老師這個不是專項應(yīng)付款嗎?也需要繳納企業(yè)所得稅嗎,那我再匯算清繳的那一項增加這筆收入呢, 還有有要是以后再收到專項應(yīng)付款的話是不是也需要繳納企業(yè)所得稅, 那以后收到正確的會計分錄如何寫,請老師指教謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:19

專款專用的不需要繳納,但是你沒有做營業(yè)外收入,做了營業(yè)外收入和這個管理費用正好抵扣了,但是你沒有做營業(yè)外收入,利潤表里面沒有體現(xiàn)這個利潤,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:19

利潤分配應(yīng)該改成營業(yè)外收入吧,營業(yè)外收入它影響利潤表,未分配利潤它不影響。

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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 10:23

那我再填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要填寫哪張表呢,我沒有看見有關(guān)企業(yè)所得稅匯算清繳里面類似的表呢

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:35

你好,稍等我找一下的。

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:38

你好,105040這一個表格的

你好,105040這一個表格的
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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 10:44

老師那這筆款我填寫這張表格里的哪一行呢,請老師指教非常感謝

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:46

本年度2022年第二列填寫資金的金額。第三列、第四列都是填寫第二列的那個金額。

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:47

10列填寫本年度支出的金額。這個有剩余嗎?如果沒有剩余的話,就不用填寫了。

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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 10:49

沒有剩余的老師,請問老師如何再以后收到專項應(yīng)付款的話是不是走營業(yè)外收入,然后沖減費用呢,還是說走專項應(yīng)付款然后沖減費用

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齊紅老師 解答 2023-02-16 10:51

專項應(yīng)付款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 11:55

老師您的意思是再從營業(yè)外收入里面轉(zhuǎn)費用是嗎 比如收到款項分錄: 借:銀行存款10 貸:專項應(yīng)付款10 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 摘要:專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:專項應(yīng)付款10 貸:營業(yè)外收入10 支付時 摘要:購買五金交電 借:營業(yè)外收入10 貸:銀行存款10 老師您看是這樣嗎?摘要也是這樣寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 12:00

最后一個,借管理費用,貸銀行存款。

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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 12:05

那專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入如何沖減費用呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 12:09

你好,你自己申報不是嗎?你這個費用沒法抵扣所得稅,你這個營業(yè)外收入也不需要交所得稅。

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快賬用戶9092 追問 2023-02-16 12:18

不可以直接走嗎 比如收到款項分錄: 借:銀行存款10 貸:專項應(yīng)付款10 支付時 摘要:購買五金交電 借:專項應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣可以嗎?,之前都是這樣做的分錄

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齊紅老師 解答 2023-02-16 12:31

可以的,可以這么做的

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你好,專款專用的嗎?你當(dāng)時的分錄怎么做的?借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,借專項應(yīng)付款就 借管理費用負(fù)數(shù)做的是這一個嗎?
2023-02-16
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算清繳在職工薪酬明細(xì)表里面。稅收金額實際金額少填寫這個管理費用的,你不要直接修改管理費用。
2024-06-19
不需要的,你做到今年用以前年度損益調(diào)整來做就可以。
2020-05-29
您好,那您后期做會計紅字,同時企業(yè)所得稅納稅調(diào)減
2023-04-30
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