你好。如果12月底申報有錯誤,建議你先更正申報,然后再年度申報。不然怕預(yù)警。
老師,上年度季度所得稅申報表主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報表主營業(yè)務(wù)收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務(wù)局修改報表嗎?還是匯算清繳的時候修改呢?
請問老師:所得稅匯算清繳收入和增值稅申報收入不一致有風(fēng)險嗎?
老師,去年截止12月月底申報的增值稅收入與所得稅收入不一致,匯算清繳時,可以調(diào)成與申報的增值稅收入嘛?
老師,增值稅申報表中的收入,與企業(yè)所得稅申報表中收入不一致,會引起增值稅申報比對異常么
老師好,稅務(wù)局讓自查去年所得稅收入與增值稅收入不一致原因,所得稅收入就看匯算?增值稅收入就看年底申報表累計?
您好!老師我想問一下,在建工程之前二級科目做錯了,可以紅沖,從新做嗎
分公司怎么記賬報稅?需要與總公司合并嗎?
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
2024年7月-12月年資產(chǎn)負債表每季報了后,年報有調(diào)整可以報電子稅務(wù)局嗎
老師,請問一下,一般的小型微粒企業(yè)在招財務(wù)人員時會做背調(diào)嗎?謝謝
老師,這個表述看一下有沒有問題?投標(biāo)文件第二冊商務(wù)和技術(shù)文件:(格式八:技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表格:說明:1、本表須對第五章技術(shù)指標(biāo)要求中的#號項逐條應(yīng)答,根據(jù)要求,提供截圖或者檢測報告等證明文件。經(jīng)查閱投標(biāo)文件中#號項技術(shù)要求有33項,北京中科金財科技股份有限公司技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表里13項未提供截圖或檢測報告等證明文件。北京同天科技有限公司技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表里21項未提供截圖或檢測報告等證明文件。但評標(biāo)報告顯示2家均通過了符合性審查。依據(jù)招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知8.1有下列情形之一的,應(yīng)予以廢標(biāo)。(1)符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件做實質(zhì)性響應(yīng)不足三家的。綜上所述北京同天科技有限公司、北京中科金財科技股份有限公司兩家對招標(biāo)文件中的技術(shù)要求未實質(zhì)性響應(yīng)。應(yīng)予以廢標(biāo)。
老師您受累給看看,這個題,領(lǐng)用材料為什么是2500*110000
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
今年第一季度和去年第一季度比資產(chǎn)負債,分析增減變動,這個怎么分析,增減變動原因好難分析,今年累計和去年累計怎么比
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么弄呢?
錯誤申報12月的所得稅嘛?
就是12月底的收入申報錯誤的先更正,12月底的申報。是這個意思。
現(xiàn)在5月了,可以自行在系統(tǒng)上做更正申報嗎?
你好 一般是 可以的,可以試一下 不行再去大廳?
收到,謝謝老師
客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。