你是一般納稅人還是小規模,他這個是專票還是普票的。
入庫單暫估入庫的,已經領用到生產成本了,變成庫存商品,后期發票來了發票金額不對怎么處理,那我庫存商品的單價不就不對了嘛?
老師好!要補公司一年的賬,公司有進銷軟件,有入庫數據(但是發票金額和入庫數據不一致,因為有些是供應商贈送的,老板也按單價上的金額入了庫,導致入庫金額大于發票金額),我該怎么處理多出金額?
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現在發票來了,發票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導致現在出庫金額大于入庫金額,該怎么調整?
老師,購回原材料入庫時,四舍五入算出單價再乘以數量,這樣入庫金額與實際付款金額不一致,這種多出或少的部分怎么處理?記入哪個科目?
老師您好!入庫單的單價算出來跟發票金額不一致怎么處理?這種入庫單價163.72的話金額就對不上
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
是一般納稅人,專票
上的這個是不含稅的。
數量是正確的,總的金額是正確的嗎?
入庫單我單價寫163.72的話算出來的金額就是32744,這樣跟發票金額就對不上
你好,四舍五入,差異可以忽略。
那我做憑證也有點差異哦!做憑證也要輸入數量和單價,這種影響不?
一號不影響的,沒有影響的。
那這樣不是跟銀行付款金額也對不上?
你好,差額放到營業外收支就可以的。
像這一筆 借:庫存商品 32744 應交稅費-應交增值稅-進項4256.64 貸:銀行存款37000.64 但是我銀行只付了37000出去
借:庫存商品 32744 應交稅費-應交增值稅-進項4256.64 貸:銀行存款37000 營業外收入0.64
像這批貨我以38000的價格賣出去,還承擔了386.93的運費,需要怎么做賬呢?
你單位承擔的運輸費可以做到銷售費。
借:銷售費用-運輸費 貸:其他應付款-法人
可以的可以的,可以的。
我銷售 借:銀行存款38000 貸:主營業務收入200*168.14=33628 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4371.68 有0.32的差額又計入哪里呢?
你好,營業外收入的