同學(xué),你好,稍等一下
現(xiàn)有現(xiàn)金+貨+應(yīng)收賬款+應(yīng)付賬款=投資款+貨款+利潤(rùn)成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬(wàn)元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、500萬(wàn)元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬(wàn)元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬(wàn)元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬(wàn)元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業(yè),平臺(tái)會(huì)因?yàn)槭酆罅P款,這個(gè)罰款對(duì)方也沒(méi)給我們開(kāi)票,開(kāi)了電子收據(jù),我走到營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)是不是得在匯算清繳得時(shí)候調(diào)增?
公司購(gòu)入空調(diào)屬于管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費(fèi)用工資,現(xiàn)在25年4月要改到其他應(yīng)收款,但是稅務(wù)那塊2月應(yīng)該已經(jīng)按當(dāng)時(shí)的費(fèi)用申報(bào)過(guò)了,而且3月出了季報(bào),這種情況下我4月調(diào)整改正可以直接借:管理費(fèi)用工資2000,貸:其他應(yīng)收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購(gòu)置稅了,還能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項(xiàng),以前帳上還留底了很多進(jìn)項(xiàng),月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)每月應(yīng)發(fā)收入35000元,社保打個(gè)比方個(gè)人部分是3000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第二個(gè)月的個(gè)稅怎樣計(jì)算?
資產(chǎn)負(fù)債率怎么計(jì)算呢?
同學(xué),你好,你進(jìn)貨45個(gè)立方,10萬(wàn)多塊錢 你賣了48個(gè)立方,才9萬(wàn)9啊,你這是賠本在賣嗎?
老師我是舉例,我就想要一個(gè)完成的分錄,到最后結(jié)轉(zhuǎn)
好的 進(jìn) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 銷 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)賬稅分錄是什么,需不需要提城建稅
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 城建稅,實(shí)際繳納的時(shí)候直接進(jìn)當(dāng)期。
老師如果是小規(guī)模納稅人,那銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是什么分錄,謝謝
小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),不存在大于小于 次月直接繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:銀行存款
那開(kāi)了票的都算成本或者費(fèi)用直接算總數(shù)就行了是嗎
開(kāi)票出去,算你公司的收入 憑票記賬報(bào)稅
我的意思是對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,我直接計(jì)入費(fèi)用,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅是吧
是的,你的理解是正確的 。