你好,那就只能是匯算清繳的時(shí)候,申請(qǐng)退回多交稅款了?
老師您好!請(qǐng)問我們公司以前年度有未彌補(bǔ)虧損100多萬,今年第一季度利潤(rùn)80幾萬。我如果先做所得稅季度預(yù)繳表然后再匯算清繳可以嗎?
由于二三年第一季度所得稅申報(bào)之前還沒有完成二二年的匯算清繳,彌補(bǔ)虧損沒有帶出來數(shù)據(jù),所以第一季度交了所得稅,但是第二季度前做了匯算清繳肯定會(huì)有彌補(bǔ)虧損,形成負(fù)利潤(rùn),會(huì)形成退稅嗎?如果不想退稅怎么辦
老師,公司小規(guī)模,去年成立的,利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)。今年一季度做賬利潤(rùn)轉(zhuǎn)正。預(yù)繳了2700多的所得稅。才知道,如果先做22年的匯算清繳,再報(bào)一季度所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度虧損。到了明年的話可以再?gòu)浹a(bǔ)嗎?
老師,小規(guī)模,一季度做賬一次,手工賬。22年成立的公司,去年一年利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),22年底,利潤(rùn)是負(fù)89000多。23年一季度做賬利潤(rùn)是正數(shù)5萬多,預(yù)繳了2700多的所得稅。如果說,明年匯算清繳不想退稅,因?yàn)闀?huì)查賬嘛。那我接下來三個(gè)季度的賬要怎么做呢?
老師,公司小規(guī)模,22年利潤(rùn)負(fù)89000多,23年,我沒匯算清繳前,一季度盈利了,未彌補(bǔ)虧損,還預(yù)繳了2700多所得稅。大概率公司明年匯算清繳會(huì)有退稅,怎么辦呢?
公司是單休,員工工資怎么計(jì)算比較合理
老師,基金管理人和基金產(chǎn)品企業(yè)是不是都適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,然后財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送類型選財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金融企業(yè))
以前年度損益在加在利潤(rùn)表的那個(gè)位置
固定資產(chǎn)處置。公司的一部小汽車,累計(jì)折舊后剩6萬,折價(jià)按2萬賣。 1、這筆業(yè)務(wù)分錄怎么寫? 2、報(bào)稅按13%未開具發(fā)票報(bào)2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請(qǐng)問企業(yè)所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點(diǎn)嗎?
老師,之前暫估入庫(kù)了商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下個(gè)月只紅沖了商品,成本沒有調(diào)增,這樣怎么調(diào)
用友nc軟件的固定資產(chǎn)明細(xì)在哪導(dǎo)出呢
老師您好,想請(qǐng)問我公司的員工幫外部公司生產(chǎn)貨物,工資由外部公司承擔(dān),我司先墊付工資,這部分的支出是否確認(rèn)我司的管理費(fèi)用,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?還是計(jì)入其他應(yīng)收款?后續(xù)外部公司會(huì)付給我們這部分費(fèi)用,我司給他開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票?這部分又如何做賬?
律師事務(wù)所會(huì)計(jì)核算及涉稅政策,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒有新的課程啊,需要按照?qǐng)D片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復(fù)雜就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-代理費(fèi),沒有用到合同負(fù)債科目
不是有些人說退稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,實(shí)際情況是退稅,就辦理退稅就好了 不是說退稅就一定有風(fēng)險(xiǎn)的
老師,不是說最好不退稅嗎?應(yīng)該沒事吧?
你好,沒有?最好不退稅的說法。 實(shí)際情況是退稅,就辦理退稅就好了 不是說退稅就一定有風(fēng)險(xiǎn)的