您好,這剩下的都是負數的嗎
老師,去年企業利潤都是負數,今年一季度所得稅正數了,所得稅一季度預繳了,明年匯算清繳會退稅的話,是不是很麻煩?那我該怎么做呢?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現在出現退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
老師,公司小規模,去年成立的,利潤一直是負數。今年一季度做賬利潤轉正。預繳了2700多的所得稅。才知道,如果先做22年的匯算清繳,再報一季度所得稅,可以彌補以前年度虧損。到了明年的話可以再彌補嗎?
老師,小規模,一季度做賬一次,手工賬。22年成立的公司,去年一年利潤都是負數,22年底,利潤是負89000多。23年一季度做賬利潤是正數5萬多,預繳了2700多的所得稅。如果說,明年匯算清繳不想退稅,因為會查賬嘛。那我接下來三個季度的賬要怎么做呢?
老師,做一季度賬時才發現去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結轉時也忘記了結賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業會計準則,不能用以前年度損益調整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調整嗎?怎么調
怎么大白話理解投資性房地產
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老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
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啥意思?老師
就是說。你此安置2022年底是負數8.9,然后現在是整數5萬多,如果你不想退稅,就接下來三個季度,把利潤合計超過8.9就可以了
意思是接下來,三季度的利潤要轉正數89000多,是這個意思吧?
嗯對是這個意思的
老師,5月初把匯算清繳做了,招待費調增了1000多,那接下來利潤如果是正數,自動補虧的話,補虧數字是不是22年利潤調增后的金額?
還是按照22年底利潤表上的數字為準?
按照200年底這個標準來的,你好的
彌補虧損時,是利潤表上的數字?還是匯算清繳時最后的數字?
老師,我現在特別后悔,一季度時應該先做22年匯算清繳,再報一季度所得稅,正好可以彌補虧損,應該就不用預繳了。這搞的,后面都有點不知所措,生怕有退稅
這個是屬于匯算清繳的額數據的
老師,那二季度做賬利潤得正還是負?
這個是負數也沒事的哈
因為我不想明年匯算清繳出現退稅,所以,后面三個季度,怎么做賬呢?老師,每個季度利潤怎么做?
按照平均分就可以了,最后高于昨天說的那個數,就可以啦
老師,后三個季度的賬到底是做虧還是做正,才不會出現退稅?
肯定做正數啊,親,這個