您好,這個是屬于長期待攤費用的
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現在賬上還掛著60萬,那現在要怎么處理呢?怎么樣才能規范化呢?
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產權是老板的,但是老板又不在股權里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務。現在掛在老板明細的其他應付款都負數75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調整賬務處理,但是一時又沒有個辦法
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,您好。一般納稅人酒店,擴大規模承包其他酒店,付承包房租費怎么賬務處理。700萬。去年預付了23年7至24年6月的房租300萬,我記了預付賬款,今年23年5月又付了150萬。還是記了預付賬款。這樣對嗎?沒有記長期待攤費用。
老師,我公司是村集體企業,我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發票,才能抵扣增值稅,抵企業所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發票,需要對方給我在發票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產,才能計提累計折舊,才能轉入成本 請問,老師,便民市場這些業務涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
我這個房租是去年預付了,要今年七月才開始攤銷,如果記長期待攤費用那要一直掛在這個科目里嗎?還有這個房租七百萬,只預付了450萬,開了450萬的發票,是按450萬/12月,這樣每月攤銷嗎?那我如果10月才付其余的250萬款項,是付了之后再按剩余月份攤銷,還是說還是按12個月攤銷?比如剩余250萬10月付,按12月攤銷是每月250/12=20.83萬,但實際這個房租是23年7月至24年6月。已經過了7、8、9月,是要在10月一次性攤銷這三個月嗎? 還是說按剩余月份攤銷?就是250/剩余9個月=27.7萬,這樣攤銷呢?
按照長期待攤費用,之后滅個月攤銷,不管是怎么支付的,需要按照合計
也就是說我要按照700萬去算攤銷金額對嗎?發票還沒有開給我們也可以嗎?那我憑證附件放什么呢? 那我現在把記預付賬款的450萬再結轉到長期待攤費用。借:長期待攤費用,貸:預付賬款,這樣對嗎?然后七月開始再每月攤銷,是進成本還是費用呢? 我們這個房租合同是10年的。每年700萬,去年是一次性付清的。我是記長攤了,按每月攤銷,因為金額大,我記了主營業務成本對嗎?還是要記其他業務成本?具體應該怎么做呢?
對,是可以這樣做的,作為主營業務成本就可以的了,有憑證的話,方計算表就行
就是我沒有拿到發票也可以攤銷進成本嗎?那我先攤銷了,等我收到發票付款時怎么做呢?都已經提前攤銷了
你沒有拿到發票,前期付款也沒有、
老師我沒明白,我前期付款時是450萬,有發票,借:長期待攤費用450萬,貸:銀行存款。按之前老師跟我說的意思,700萬房租全部記長期待攤,附件放計算表。那我之后再付其余的款,貸方記銀行存款,借方記什么呢?如果再記長攤不就重復多記了嗎?
那你就啥時候支付的時候,啥時候做分錄。這樣就不重復了
老師,那我攤銷要怎么攤啊?我先攤之前的4,50萬,再攤之后付的250萬?之后付的這一筆是按照剩余月份攤銷還是按12月攤銷?又回到剛剛的問題了老師?
那你這樣的話,就只能按照剩余的金額的了
那怎么攤銷?是按剩余月份去攤銷還是按12個月攤銷?比如剩余250萬10月付,按12月攤銷是每月250/12=20.83萬,但實際這個房租是23年7月至24年6月。已經過了7、8、9月,是要在10月一次性攤銷這三個月嗎?
對,按照你舉例的剩余月份來的