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老師同樣的摘要都是暫估成本 借暫估成本 貸其他應(yīng)收款—綜合戶 和 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款—綜合戶 什么區(qū)別

2023-05-27 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-27 15:45

同學(xué)您好,一般暫做二組才規(guī)范,貨到票未到才做暫估的

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齊紅老師 解答 2023-05-27 15:45

借暫估成本 貸其他應(yīng)收款—綜合戶 有虛記成本嫌疑

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 15:46

那么暫估成本 我們結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 15:47

如果我們暫估成本 暫估的不是庫存商品 是設(shè)備和材料 分錄又怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2023-05-27 15:50

同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-05-27 15:51

同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn)等 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 15:55

如果這個(gè)錢我之前付了呢

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 15:55

之前就是借應(yīng)付 貸銀行啊 為什么暫估還是應(yīng)付 綜合戶

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齊紅老師 解答 2023-05-27 15:55

同學(xué)您好,沖預(yù)付款就行

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 15:59

什么意思 能不能坐個(gè)分錄看看

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齊紅老師 解答 2023-05-27 16:06

同學(xué)您好,同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn)等 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 16:10

我要暫估成本 暫估成本和預(yù)付賬款什么關(guān)系

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齊紅老師 解答 2023-05-27 16:15

同學(xué)您好,這 個(gè)預(yù)付款可以抵暫估應(yīng)付款的。是同一家公司的,差額為暫估差異,未來結(jié)算清理結(jié)平

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 16:21

你的意思是應(yīng)付賬款暫估等于預(yù)付賬款 兩個(gè)一模一樣意思 那我的暫估成本 體現(xiàn)在哪里現(xiàn)在哪里

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齊紅老師 解答 2023-05-27 16:24

同學(xué)您好,應(yīng)付與預(yù)付可以通用的, 暫估成本 體現(xiàn)在固定資產(chǎn)或庫存商品科目上

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 18:12

之前我還錢就是借應(yīng)付貸銀行 現(xiàn)在暫估為什么我還是貸應(yīng)付 錢我已經(jīng)付了 為什么還要付 這不是預(yù)付的問題不是科目轉(zhuǎn)換的問題 你說清楚點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-05-27 18:21

同學(xué)您好,這個(gè)方向不同了,一個(gè)在借 一個(gè)在貸,看余額在哪個(gè)方向,多退少補(bǔ)就行

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 18:30

老師 請(qǐng)你你把完完整整 分錄再寫一遍我看看老師

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齊紅老師 解答 2023-05-27 18:33

同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 18:35

老師現(xiàn)在的問題就是 我錢付了 只是對(duì)方?jīng)]有開票來 。這種我不需要在付錢 為什么貸方是應(yīng)付呢 形成我的負(fù)債

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齊紅老師 解答 2023-05-27 18:42

同學(xué)您好,暫估資產(chǎn)當(dāng)然會(huì)貸方是應(yīng)付,有借必有貸,借貸必相等

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快賬用戶5797 追問 2023-05-27 19:02

所以你給我介紹 為什么是貸方應(yīng)付 這個(gè)錢明明我已經(jīng)付了 為什么還是負(fù)債 借貸必相等我知道 也要理解性記憶啊

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齊紅老師 解答 2023-05-27 19:11

付款時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,就是發(fā)票不到,發(fā)票到了一般記借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款,貨到票未到才做暫估的,說白了就是沒收到票沒有進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品, 貸:應(yīng)付賬款(暫估不含稅)

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同學(xué)您好,一般暫做二組才規(guī)范,貨到票未到才做暫估的
2023-05-27
你銷售出去了,有對(duì)應(yīng)的收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。你看一下你們有。
2023-06-05
您好是可以這樣做的,相當(dāng)于沖銷了這個(gè)又
2024-12-11
你好,如果庫存商品暫估價(jià)與發(fā)票金額是一樣的,分錄是對(duì)的。
2020-07-03
同學(xué)你好 是庫存商品一暫估;
2021-03-01
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