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老師你好,匯算清繳,業務招待費調增部分的會計分錄怎么做

2023-05-27 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-27 15:26

業務招待費調增部分,不用做會計分錄

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快賬用戶2582 追問 2023-05-27 15:27

那利潤表啷個對得起也,這里有點沒懂

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齊紅老師 解答 2023-05-27 15:35

這是根據企業所得稅法調整,不是根據會計準則調整。不用做分錄

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快賬用戶2582 追問 2023-05-27 15:49

就是如果今年盈利的話就要交調增那部分的所得稅,如果虧損就不影響哈。是這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-27 16:04

是的,你的理解是對的。

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快賬用戶2582 追問 2023-05-27 16:06

謝謝老師指點

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齊紅老師 解答 2023-05-27 16:06

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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業務招待費調增部分,不用做會計分錄
2023-05-27
超過扣除比例調整的不需要做賬務處理
2025-02-04
你好 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2022-04-06
你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2022-04-05
您好,納稅調整是不用做賬的。
2024-04-15
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