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你好老師,3月份匯算清繳時業務招待費調增,3月份又繳納稅,怎么做分錄

2022-04-05 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-05 08:20

你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款

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快賬用戶8453 追問 2022-04-05 08:21

還需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-05 08:24

這個不需要啊,你們已經在繳納了

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快賬用戶8453 追問 2022-04-05 08:42

最后結轉呢

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齊紅老師 解答 2022-04-05 08:52

這個是系統結轉啊,就向你做到管理費用一樣,也是系統結轉啊

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快賬用戶8453 追問 2022-04-05 08:53

不都結轉本年利潤了嗎?這個不應該結轉利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-04-05 08:59

不一定哦,因為有的企業是啟用了盈余公積,資本公積科目,那么需要進入到對應的科目的

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快賬用戶8453 追問 2022-04-05 09:36

那我自己結轉可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-05 09:37

可以的,你系統沒有結轉,可以手工結轉的

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相關問題討論
你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2022-04-05
你好 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2022-04-06
你好;? 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業所得稅 ; 借? ?應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款;? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ??
2022-05-25
業務招待費調增部分,不用做會計分錄
2023-05-27
你補繳是去年的,不影響今年的的一季度預繳所得稅
2022-03-17
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