你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
你好老師,3月份匯算清繳時業務招待費調增,3月份又繳納稅,怎么做分錄
你好老師,匯算清繳時業務招待調增,當月繳納稅款怎么做分錄?
老師你好,匯算清繳,業務招待費調增部分的會計分錄怎么做
老師,我5月匯算清繳有業務招待費調增了企業所得稅,我賬上要怎么做分錄呀
老師,你好2023年匯算清繳有調增的,3月份賬務里面需要做調增的會計分錄不。
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
還需要計提嗎?
這個不需要啊,你們已經在繳納了
最后結轉呢
這個是系統結轉啊,就向你做到管理費用一樣,也是系統結轉啊
不都結轉本年利潤了嗎?這個不應該結轉利潤分配未分配利潤
不一定哦,因為有的企業是啟用了盈余公積,資本公積科目,那么需要進入到對應的科目的
那我自己結轉可以嗎?
可以的,你系統沒有結轉,可以手工結轉的