在具體的什么問題
@郭老師回答,請(qǐng)其他老師不要接
@郭老師回答,其他老師不要接
@郭老師回答,請(qǐng)其他老師不要接
@郭老師回答,請(qǐng)其他老師不要接了
@郭老師回答,請(qǐng)其他老師不要接了,謝謝
請(qǐng)教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報(bào)社保公積金,工資0申報(bào)還是報(bào)離職,離職對(duì)退休有沒有影響
老師好!請(qǐng)教:使用財(cái)務(wù)軟件,建立往來明細(xì)二級(jí)科目,是不是應(yīng)該在一級(jí)科目下面設(shè)置二級(jí)往來單位明細(xì)呢?軟件里面還有個(gè)往來賬明細(xì),這個(gè)能當(dāng)作二級(jí)科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
老師,幫我看下呢
你好,你這個(gè)是不是紅沖的,紅沖的把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整
以前年度借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 在今年紅沖就借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
怎么改?我2020年的暫估,在2021年我是按紅字紅沖原來暫估的分錄的,您說這樣是錯(cuò)的,那我要改過來,是在今年做調(diào)整,不用反結(jié)賬回到當(dāng)年修改是嗎?
跨年了別修改了就按你上面的來做就哭了
哦哦 ,好的,老師,現(xiàn)金流量表期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金不等,核查過每一筆都已經(jīng)分配現(xiàn)金流量了,這樣有可能是哪里錯(cuò)了呢?用的是速達(dá)
有沒有提現(xiàn)金 存現(xiàn)金的 或者其他貨幣資金的業(yè)務(wù)
從銀行轉(zhuǎn)出備用金,銀行和現(xiàn)金一進(jìn)一出是平的,不需要分配啊 ,貨幣資金只有銀行存款和現(xiàn)金
對(duì)呀,是呀,會(huì)不會(huì)選擇了呀,所以說這種情況下,你自己查看一下的其他貨幣資金,是微信刷款的貨幣資金,包含其他貨幣資金銀行庫(kù)存現(xiàn)金。