在具體的什么問題?
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
1.裝飾工程公司就是裝修公司 公司有設計部 項目工程部 市場部 材料部 財務部 及行政部門 這設計部 項目工程部的工資屬于什么費用 還有市場部工資是屬于銷售費用嗎? 2.公司財務開專票,開出來以后,狀態顯示未報送,然后他發現少寫了電話號碼。就直接作廢了。所以現在是有個發票,是未報送狀態。已經作廢了。我現在也不能開新的發票,怎么辦? 3.公司現在交的物業費是2022.9.1-2024.8.31的,然后又贈送了6個月的物業服務,這個收到發票怎么做賬?
你好, 設計部,項目工程部,這個屬于工程施工里面的, 市場部銷售費用, 材料部管理費用, 財務部門,行政部門都是管理費用。
公司財務開專票,開出來以后,狀態顯示未報送,然后他發現少寫了電話號碼。就直接作廢了。所以現在是有個發票,是未報送狀態。已經作廢了。我現在也不能開新的發票,怎么辦?
現在是紙質發票,是未報送狀態,但是作廢了。我也手動上傳了,沒變化。沒法開下一張
發票你是自己沒法上傳的,你找你稅務局那邊,你打電話問一下軟件售后,那邊后臺能給你操作吧,不行你就拿著稅盤去稅務局
公司現在交的物業費是2022.9.1-2024.8.31的,然后又贈送了6個月的物業服務,這個收到發票怎么做賬?
你好,2022年賬上是怎么做的?如果沒有做的話,借長期待攤費用,貸銀行 9月1號到12月底的 借利潤分配,未分配利潤 貸長期待攤費用 有發票的匯算清繳,納稅調減就可以的 然后今年一到七月份的借管理費用 貸長期待攤費用
贈送的六個月,如果沒有給你開發票的話,你可以不用做。
還有就是第一個問題 設計部,項目工程部,不放在工程施工 放在主營業務成本能行嗎
第三個問題:能不能這樣做:借:預付賬款,貸:銀行存款 年底把今年的費用轉入:借:管理費用 貸:預付賬款,明年開始月月分攤:借 管理費用 貸 預付賬款 其他的不做處理了
如果你對應的收入做了才可以的,沒有收入做不了主營業務成本。
可以的,可以這么做的。
就是有提成的時候做主營業務成本 基本工資做管理費用能行嗎
你好,哪個部門的,如果是市場部的話,銷售費用。
設 計 部呢 我現在就有點糾結設計部和工程項目部 產生的費用計入 管理飛還是什么費 里面有工資 有工具費 一些其他的費用
你好,設計部的就是為了項目上的吧?
要是的話都做工程施工里面的,確認收入之后結轉到主營業務成本。
現在還沒有項目 先買的工具 啥的
那就做周轉材料里面的。領應用的時候在做工程施工。