你好!是不是要調(diào)增,是要看你具體調(diào)了哪些
老師,請問執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅20萬,在2020年繳納時(shí)直接進(jìn)入了費(fèi)用,進(jìn)入2020年本年利潤,造成了2019年未分配利潤多了20萬,2020年本年利潤少了20萬,在2020年7月調(diào)整了:借:未分配利潤20萬,貸:本年利潤20萬,這樣調(diào)整行嗎
老師請問個(gè)問題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報(bào)告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補(bǔ)虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補(bǔ)2021年的虧損32.68萬嗎?
請問老師,我去年12月把一筆5752元進(jìn)的項(xiàng)稅額做進(jìn)成本里了,我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年我直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:利潤分配-未分配利潤,可以吧?那匯算2022年時(shí)成本要調(diào)減嗎?
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時(shí)候做了這樣一筆分錄(補(bǔ)2021年忘記出庫)借:以前年度損益調(diào)整5萬貸原材料5萬、借:利潤分配-未分配利潤5萬貸:以前年度損益調(diào)整5萬,我現(xiàn)在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調(diào)增還是調(diào)減的嗎?
老師 我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 在2023年的時(shí)候調(diào)整了2022年做錯(cuò)的賬務(wù) 用了利潤分配——未分配利潤 沒有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 現(xiàn)在我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把這部分調(diào)整嗎
比方說3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報(bào)才沒有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢φ魇諞]有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時(shí)我是開票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是未來適用法嗎
你好,這樣子的,你比如說管理費(fèi)用做多了。你現(xiàn)在直接減少,又調(diào)到了未分配利潤,相當(dāng)于利潤增加了,但是你沒有交稅呀。