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老師,請問執行的是小企業會計準則,2019年沒有計提企業所得稅20萬,在2020年繳納時直接進入了費用,進入2020年本年利潤,造成了2019年未分配利潤多了20萬,2020年本年利潤少了20萬,在2020年7月調整了:借:未分配利潤20萬,貸:本年利潤20萬,這樣調整行嗎

2020-09-14 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-14 21:56

可以,但是這個實務中一般是直接做這個,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅

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快賬用戶4524 追問 2020-09-14 22:11

老師,那財務報表年初數(2019)年未分配利潤數要變更嗎,因為7月的調整,資產負債表和利潤表的勾稽關系數就不一樣,相好相差了20萬,如果改19年的報表也不合理已報送,這種情況怎么解釋這20萬的差異呢

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齊紅老師 解答 2020-09-15 00:34

不處理事有差異不需要處理

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可以,但是這個實務中一般是直接做這個,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅
2020-09-14
您好,2019年的應納稅所得額是70萬是正確的。20年收回壞賬20,同時減少資產減值(增加利潤),但稅法不確認,調減20。
2020-09-08
你好,借:應交稅費-應交所得稅 貸:利潤分配
2020-12-05
這個問題涉及到會計調整和利潤分配。如果今年沖回去年多記的收入,并重新記錄,那么確實需要做這樣的分錄:借:利潤分配—未分配利潤 20 貸:營業收入 20。這樣能反映實際的財務狀況。但具體操作需遵循企業會計準則。
2024-09-04
你好,你這個對應需要去改19年年報,去納稅調增,納稅調整表扣除下面其他納稅調增多做費用
2021-04-29
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