這個做不抵扣勾選就是了,不做賬
老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發生的每一筆經濟業務在系統做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發票,月底導出銷項發票清單 3.每月登錄增值稅發票綜合服務平臺(廣東),進行進項發票勾選認證,然后打印認證進項發票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
勾選系統上有顯示這張的待勾選,但是公戶上沒有走這筆賬或者這張發票是員工購買東西順手開出,公司并未知悉它的存在。請問這種不走公戶或者不知悉的專用發票,可以勾選進項稅抵扣嗎?
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘的,也沒打印出來作為原始憑證,釘釘的寫的不是付款申請,是應付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應銀行流水或者庫存備用金出款的嗎,還是說有發票也可以這樣,發票是正規開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那如果需要的話,是不是應該走報銷流程,把它放賬上?
是的,就是那樣操作