您好,這個是可以的,屬于主營業(yè)務成本的
請教老師,公司做醫(yī)學檢驗檢測的(取得收入時收取技術咨詢服務費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經費,收到時借銀行存款,貸專項應付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領用時借主營業(yè)務成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務成本,同時結轉管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結轉到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結轉管理費用;那么專項應付款科目什么時候結轉,發(fā)生當期轉還是年末或結題時一次性轉
老師好,我公司目前主要是車輛維修業(yè)務, 問題1維修車輛的工具,(例如扳手那些)購入借:周轉材料_低值易耗品. 貸:銀行存款. 領用時。 借管理費用_低值易耗品攤銷。 貸:周轉材料_低值易耗品。 問題2購買材料,例如電線電纜購入時。 借:庫存商品. 貸:銀行存款。 他們一般是項目做完一起回來沖賬,結算時直接 借:主營業(yè)務成本_材料費。 貸:庫存商品。 問題3 以上操作對嗎?不對希望老師指出,非常感謝
我們公司是新企業(yè),前面三個月購買的易耗品(沒有領用登記,金額共計2萬多,比如機器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時 借:制造費用 貸:周轉材料~易耗品 但我們這兩個月沒有生產成品出來,主要調機測試買那些易耗品,月底現(xiàn)在那些材料用完了沒有結余,我要怎樣結轉制造費用,可不可以把他直接結轉到主營業(yè)務成本,即 借:主營業(yè)務成本 貸:制造費用
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應付賬款 5000同時結轉成本借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸:應付賬款5000,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務收入同時結轉成本借:主營業(yè)務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應付賬款 同時結轉成本借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸:應付賬款,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務收入同時結轉成本借:主營業(yè)務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉了
個人收據(jù) 需不需要摁手印,在第三聯(lián)摁嗎
老師你好,有個問題向您請教一下,公司買了房子,這個固定資產的原值包不包含契稅和印花稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
請問老師前期是核定征收未建賬,現(xiàn)在改為查賬征收需要建賬,期初怎么設置目前比較明確的就是銀行余額?
老師,在給公司辦理減資的時候,應該先公示45天,在在政務操作減資流程,政務網(wǎng)減資通過后,還要帶相關資料去稅務機關登記,對嗎?
分公司做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,股東是寫總公司么,投資比例是100%?
老師股東投入資本金現(xiàn)金流進哪里
老師我們有一個員工要求實際到賬10000元,公司和個人社保是公司承擔1646.04元,沒有專項附加扣除,應發(fā)工資是怎么計算呢
老師,賬上一直沒有公戶的銀行流水,這會有什么風險嗎?
注冊的時候沒有出資,每次用錢從股東個人借入,現(xiàn)在導致其他應收款貨方差不多變成出資額,那現(xiàn)在怎么處理?
關鍵是沒有生產環(huán)節(jié),能不能記入銷售費用
就是單獨的直接周轉是把
是的,就是單獨的周轉材料
奈斯可以的了這個
那這樣的話,如果有,整套帳只有主營業(yè)務收入了,沒有主營業(yè)務成本,是否合理
嗯,你這種是可以沒有的
也就是,整套帳可以有主營業(yè)務收入,沒有主營業(yè)務成本也是可以的,其他的可以計入期間費用是嗎
嗯對是這個意思的哈
好的,謝謝老師
不客氣的,早點休息