您好,可以的,金額不大于個稅申報金額不用納稅調(diào)整的
老師有關(guān)年終獎的計提的分錄,是不是可以直接計入到管理費(fèi)用_工資啊?在貸應(yīng)付職工薪酬_工資,或者直接做一個管理費(fèi)用_年終獎,在貸:應(yīng)付職工薪酬_年終獎,是不是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,年終獎工資啊,津貼 ,補(bǔ)貼,都是放在應(yīng)付職工薪酬工資支出中?
請問老師,單位給員工每月固定的電話費(fèi)、交通費(fèi),與工資一同發(fā)放的,但是沒有走應(yīng)付職工薪酬,而是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款直接走的,請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我需要把管理費(fèi)用-交通費(fèi) 通訊費(fèi)放到福利費(fèi)中嗎?我問了財務(wù)之所以這樣做的目的,是因為應(yīng)付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過應(yīng)付職工薪酬走。
請問老師,單位與工資一同發(fā)放的住房補(bǔ)貼,借管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼(沒有放到二級科目工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。請問老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,計提福利費(fèi)基數(shù) 要加上部分放大管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼的金額嗎?謝謝
請問老師,單位是國企,與工資一起發(fā)放的貨幣性交通補(bǔ)貼和通訊補(bǔ)貼,與工資一同發(fā)放,并已繳納個稅,借方 管理費(fèi)用-通訊費(fèi)、交通費(fèi) 貸:銀行存款。費(fèi)用沒有走工資,貸方也沒有走應(yīng)付職工薪酬。請問老師,按照圖片的說法算作工資的對吧?請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳需要把這部分跳到工資嗎?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
因為成本里沒有單獨體現(xiàn)工資,請問這部分可以作為計提福利費(fèi)的基數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表的工資金額沒有包含這部分放到成本的工資。
您好啊,這樣啊,不應(yīng)當(dāng)這樣分錄么? ?借:生產(chǎn)成本? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 咱只是賬上沒有過這個:應(yīng)付職工薪酬,A105050表的工資金額可以包含的,個稅也申報了
賬面上走了應(yīng)付職工薪酬了了,圖片應(yīng)付職工薪酬的金額大于計入成本費(fèi)用的金額,是因為生產(chǎn)圖書的成本中包含的工資,但是賬面沒有這部分工資,因為揉到圖書里了
您好,這賬好復(fù)雜哦,我們申報過個稅就可以在A105050表的工資里申報的