財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借固定資產(chǎn) 8貸財(cái)政撥款收入1 其他應(yīng)付款7預(yù)算會(huì)計(jì),借事業(yè)支出1貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入1
非盈利組織會(huì)計(jì)題目4.事業(yè)單位期末清查盤點(diǎn),盤盈現(xiàn)金0.2萬(wàn)元,盤盈一臺(tái)固定資產(chǎn),市場(chǎng)價(jià)格為6萬(wàn)元,無(wú)法查明原因并報(bào)批準(zhǔn)予以處置,盤盈B材料200元,經(jīng)查為計(jì)量誤差所致。5.事業(yè)單位收到上級(jí)單位給與的非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金10萬(wàn)元,非專項(xiàng)資金5萬(wàn)元,所屬單位上繳的利潤(rùn)5萬(wàn)元,已存入銀行。并用銀行存款撥付所屬單位補(bǔ)助4萬(wàn)元,按規(guī)定上繳上級(jí)單位7萬(wàn)元。6.某事業(yè)單位7月1日從銀行借入110萬(wàn)元2年期,年利率5%的借款用于彌補(bǔ)A項(xiàng)目資金。利息每年年計(jì)提支付。7.年末,技術(shù)開發(fā)乙專項(xiàng)項(xiàng)目完成,剩余50萬(wàn)元,留給本單位自用;職工福利基金計(jì)提2萬(wàn)元,并用其購(gòu)買作為固定資產(chǎn)入賬的福利設(shè)備價(jià)值1萬(wàn)元;計(jì)提并繳納單位所得稅。做政府預(yù)算會(huì)計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)。8.年末,按營(yíng)業(yè)收支差額的25%計(jì)提所得稅,做政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)。
我上一個(gè)問(wèn)題再問(wèn)一下提莫老師:老師,這個(gè)2022年虛開出來(lái)的16萬(wàn)多,我們企業(yè)是要需要繳納企業(yè)所得稅的。我這么處理可以嗎?對(duì)于虛開出來(lái)的這16萬(wàn)元。借其他應(yīng)收款一XX 16萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn)清理16萬(wàn)。 借 固定資產(chǎn)清理16萬(wàn)元,貸 營(yíng)業(yè)外收入16萬(wàn)元。這樣企業(yè)就能把應(yīng)繳的固定資產(chǎn)凈收益這個(gè)企業(yè)所得稅繳納了,缺點(diǎn)就是掛在往來(lái)賬里的其他應(yīng)收款(買房人)。這個(gè)錢是收不到的,只能在賬面上掛著了。這樣處理可以嗎?
我買了一臺(tái)機(jī)器,價(jià)值10萬(wàn),分三次付款,分別是4萬(wàn)元+4萬(wàn)元+2萬(wàn)元。目前,還剩余2萬(wàn)元尾款沒支付,我通過(guò)其他應(yīng)付款核算。發(fā)票在支付第二次款項(xiàng)的時(shí)候就已經(jīng)到了,機(jī)器也驗(yàn)收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬(wàn)元。但是驗(yàn)收完的第二天,機(jī)器開票陸續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題,對(duì)方也派人維護(hù)了,但是最終因機(jī)器問(wèn)題較多,故對(duì)方提出在尾款2萬(wàn)元的基礎(chǔ)上,減免1萬(wàn)元。也就說(shuō)我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬(wàn)元,可問(wèn)題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬(wàn)元了,這可怎么辦處理啊
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬(wàn) 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬(wàn) 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬(wàn) 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬(wàn) 貸:在建工程45萬(wàn) 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
(1)7日不需安裝的固定資產(chǎn)價(jià)格為30萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為3.9萬(wàn)元發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)為0.1萬(wàn)元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項(xiàng)尚未支付。(2)13日用現(xiàn)金支付違約罰款1萬(wàn)元,同時(shí)支付7日未付固定資產(chǎn)的款項(xiàng)。(3)19日購(gòu)入需安裝的固定資產(chǎn)價(jià)格為10萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為1.3萬(wàn)元,發(fā)生裝卸費(fèi)為0.4萬(wàn)元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項(xiàng)已經(jīng)支付。(4)20日在安裝固定資產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生安裝費(fèi)如下:領(lǐng)用工程物資安裝價(jià)值1萬(wàn),支付企業(yè)安裝工人工資0.6萬(wàn)。(5)22日上述設(shè)備安裝成功,達(dá)到可使用狀態(tài)。(6)30日計(jì)提本月借款利息0.7萬(wàn)元。(7)31日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊:企業(yè)管理部門用汽車折舊耗用0.2萬(wàn)元,銷售部門用汽車折舊耗用1萬(wàn)元,車間生產(chǎn)商品時(shí)設(shè)備折舊耗用4萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄,想對(duì)一下我自己寫的會(huì)計(jì)分錄,第二小題不是很明白
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計(jì)提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)證的計(jì)稅方式是什么?房產(chǎn)證計(jì)稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計(jì)提24年12月工資的會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年計(jì)提工資15萬(wàn),目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報(bào)表就行了,其他年度不用動(dòng)。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗(yàn)收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊(cè)個(gè)體戶? 個(gè)體戶有什么風(fēng)險(xiǎn)
做融資的話,有沒有很鍛煉財(cái)務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計(jì)提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補(bǔ)計(jì)提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費(fèi)戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費(fèi)發(fā)票開給合作社的,公司也需要電費(fèi)發(fā)票,怎么辦
老師,我們這邊財(cái)政說(shuō)不能明確余款的資金來(lái)源,讓我做借,其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付,還不能直接入賬固定資產(chǎn),需要資金全部支付完畢后才能入賬,你說(shuō)這樣對(duì)么?
這一萬(wàn)是哪來(lái)的錢付的,不是財(cái)政撥款嗎?固定資產(chǎn)是達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)時(shí)確認(rèn),不是付清款
這一萬(wàn)元是我這邊基本戶往來(lái)款支付的,那是不是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款1萬(wàn)(明細(xì)科目),其他應(yīng)付款7萬(wàn)(企業(yè))預(yù)算會(huì)計(jì)不處理。如果下次從財(cái)政撥款里面支付其他的七萬(wàn),就借其他應(yīng)付款(企業(yè))7萬(wàn),貸,財(cái)政撥款收入7萬(wàn)呢
直接支付那1萬(wàn),不計(jì)入財(cái)政撥款收入,和財(cái)政局也對(duì)不上帳啊
老師剛有錯(cuò)誤我更正下,往來(lái)基本戶支付的一萬(wàn)元我應(yīng)該借固定資產(chǎn)1萬(wàn),貸累積盈余1萬(wàn)。借,其他應(yīng)付款1萬(wàn),銀行存款1萬(wàn)。剩下7萬(wàn)的余款今后從財(cái)政撥款支付,先借,固定資產(chǎn)7萬(wàn),貸其他應(yīng)付款7萬(wàn)。等支付的時(shí)候借,其他應(yīng)付款7萬(wàn),貸,財(cái)政撥款收入7萬(wàn)。這樣對(duì)么
借固定資產(chǎn)8貸其他應(yīng)收款1 其他應(yīng)付款7
老師,直接支付那一萬(wàn)是在我往來(lái)款有一個(gè)科目下花的錢,不走財(cái)政撥款收入,那一萬(wàn)我也走其他應(yīng)付,不用進(jìn)累積盈余可以唄
不用記盈利盈余的,嗯,之前掛哪個(gè)科目,你就沖銷那個(gè)科目就可以的
老師,之前有個(gè)老師告訴我走往來(lái)款就需要做借,固定資產(chǎn)貸本年盈余,。借其他應(yīng)付款,貸銀行存款我去年也這樣做的賬,但是那個(gè)時(shí)候是一次付清的,這次沒有一次付清,付余款的時(shí)候不會(huì)影響我這邊賬目年底決算吧
之前你把往來(lái)資金都放在其他應(yīng)付了?如果是的話,你說(shuō)的分錄沒問(wèn)題,我們單位是把往來(lái)的錢放其他應(yīng)收,就不涉及到盈余,不會(huì)影響的,賬務(wù)又沒問(wèn)題
對(duì),我單位資金都在其他應(yīng)付了,明白了,謝謝老師
老師,我做借固定資產(chǎn)8萬(wàn),貸其他應(yīng)付款1萬(wàn)(已支科目),其他應(yīng)付款7萬(wàn)(對(duì)方)。支付走借其他應(yīng)付款1萬(wàn),銀行存款1萬(wàn),這樣對(duì)吧
我做借固定資產(chǎn)8萬(wàn),貸累計(jì)盈余1萬(wàn)(已支科目),其他應(yīng)付款7萬(wàn)(對(duì)方)。支付走借其他應(yīng)付款1萬(wàn),銀行存款1萬(wàn)