您好,這個不用調整的,匯算清繳調整的是應納稅所得額
老師,您好!去年年末因多計提了成本,在所得稅匯算清繳時調增了成本,今年所得稅匯算清繳應該怎么調?
老師,去年沒有計提,今年計提的所得稅,在匯算清繳時怎么調整?
老師 去年的企業所得稅沒有計提 今天匯算清繳前繳納需要調表嗎
老師,去年匯算繳納的所得稅,會計沒有計提,做賬做到今年了。今年計提,繳納的,但是,今年再計提數的時候,所得稅數就不準了,怎么辦?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
表達錯誤,是資產負債表怎么填寫,因為去年沒有計提
您好啊,單獨把所得稅放入負債表要不平啊,借貸相等嘛,一定放可以這樣,應交稅金增加? ,未分配利潤減少就平了
去年也忘記計提房土兩稅了,然后今年是借:利潤分配未分配利潤,貸:應交稅費—房土兩稅,沒有往稅金及附加過,可不可以的?
利潤表里都沒有提現出來房土兩稅
您好啊,不好意思,剛才去吃飯了,沒有及時回復,請您原諒。是上面那個分錄的,利潤最終體現在未分配利潤了