您好,您是多計提了還是少計提了?
請問老師,今年交2021年所得稅匯算的所得稅,在今年怎么計提繳納
去年所得稅計提繳納是平的。今年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
22年多計提和繳納了企業(yè)所得稅,今年匯算清繳的時候產(chǎn)生退稅了,怎么做賬?
老師,去年年底計提了所得稅,但是今年匯算清繳未繳納所得稅,計提的數(shù)一直掛在應(yīng)交所得稅那里,這個怎么做?
老師,去年沒有計提,今年計提的所得稅,在匯算清繳時怎么調(diào)整?
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
就是23年底該交的所得稅,計提到24年了
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
小規(guī)模小企業(yè)會計準則,計入未分配利潤嗎?
對,就是利潤分配不分配利潤
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評