你好;? ? ? 22年 補繳納的話; 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅;? 借? ?應交稅費-應交企業所得稅;貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?
請問老師2021年今年繳納2018元-2019年的環保稅,所得稅匯算清繳需要調增嗎?
#提問 #今年年匯算交去年企業所得稅?去年沒計提今年年匯應交的企業所得稅 求分錄?
想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的,我想問,計提匯算清繳所得稅費用,借所得稅費用,貸應交稅費-所得稅,這個分錄是計提在什么時候?去年12月,還是說在今年22年繳納的這個月去做呢?
請問老師,今年交2021年所得稅匯算的所得稅,在今年怎么計提繳納
請問老師,補提和繳納上一年度匯算清繳的所得稅在今年的匯算時需要納稅調增嗎?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊