你好,都可以的,兩個都正確。
小企業會計準則補計提去年未計提的租金,分錄是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款—XX嗎
請問補繳去年的印花稅和滯納金,小企業會計準則是計入“稅金及附加”還是計入“利潤分配-未分配利潤”?
小企業會計準則,做進項稅轉增值稅產生的稅金及附加,是不是應該計入利潤總額_未分配利潤
我們是小企業會計準則,2021年和2022年的進項稅額加計扣除未計入營業外收入,今年直接做借:應交稅費-加計扣除,貸:利潤分配-未分配利潤,再去調整21年和22年的匯算清繳,調增營業外收入,補繳企業所得稅和滯納金,那影響24年的匯算清繳嗎?
老師,補繳以前年度印花稅是補計提稅金及附加,還是計入未分配利潤?
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢
記第二個更準確吧
你好,這兩個都可以的,因為小企業會計準則它有一個未來適用法。
如果入稅金及附加,匯算清繳的時候要不要納稅調增啊?
需要的可以正常抵扣。滯納金做營業外支出需要。
不需要是吧?補交的稅金及附加正常扣減。滯納金營業外支出肯定的調增
對的,是的,是這么做的。
那就是 小企業準則。跨期的費用等 就相當于當期發生的 用就可以。
是的,是這么理解可以的。