可以的,如果你調(diào)整了2022年的,那你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表,還有所得稅預(yù)繳申報(bào)表都得修改,然后你的年財(cái)務(wù)報(bào)表按照調(diào)整之后再來填寫 當(dāng)時(shí)2021年的匯算清繳怎么做的?
2021年的賬有入錯(cuò)科目的,有少計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅的。已經(jīng)在2022年通過以前年度損益調(diào)整了,報(bào)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表以及匯算清繳時(shí)是根據(jù)調(diào)整過的申報(bào)的。那么還有必要去調(diào)整2021年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表以及季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎?
想請(qǐng)教一下您,我20年支付附加稅沒有計(jì)提,一直掛賬,22年我補(bǔ)提沖賬到本期了,22年的匯算清繳這部分附加稅需要調(diào)增嗎?(2022年稅金及附加的發(fā)生額是0)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),專管員說有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),稅金及附加科目虛增了,原因:1、把個(gè)人所得稅計(jì)入了稅金及附加科目,金額19221.89 2、把2021年4季度的稅金及附加計(jì)提到2022年1月份了,金額1255.08 總金額差20476.97元 該怎么調(diào)整??
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示,企業(yè)所得稅匯算,需要調(diào)賬的話,是調(diào)整2022年的賬還是調(diào)整到2023 年?調(diào)賬的有,把個(gè)稅計(jì)入了稅金及附加,把2021年4季度的稅金及附加計(jì)提到2022年了,該怎么調(diào)?
我們企業(yè)所得稅年度申報(bào),21年的水利建設(shè),我計(jì)提到了22年,22年年度申報(bào)稅金及附加那邊多扣了一筆水利建設(shè),現(xiàn)在要調(diào)整年度申報(bào)的,在調(diào)增額那邊調(diào)整,就是2022年調(diào)增--其他 那邊調(diào)增1200(假如的數(shù)),我要補(bǔ)交稅收,那我21年的申報(bào)表要如何調(diào)整
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
老師,對(duì)方是個(gè)體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因?yàn)楣偎举~戶被凍結(jié)了。
我們是家具定制工廠,主要生產(chǎn)家具,不賣板材,平時(shí)購(gòu)進(jìn)板材我是這樣做賬的,但這些板材是替別人購(gòu)進(jìn)的,提前收了客戶5200,這5200是收的板材款,我該怎么做賬
初級(jí)考試,個(gè)稅扣除的這些基數(shù)跟扣除比例會(huì)給到已知條件里面嗎,還是需要背
老師自然人獨(dú)資有限公司跟合伙有限公司有區(qū)別嗎?
一般納稅人農(nóng)牧業(yè)企業(yè),需要用零散工支付勞動(dòng)報(bào)酬,大批量的,取得不了勞務(wù)發(fā)票,怎么辦
工程勞務(wù),先開了9 %的勞務(wù)票,剩下的能改3 %點(diǎn)嗎
第九題哪來的10000呢?麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下。
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
開票對(duì)方收費(fèi)1181.25元,不開票對(duì)方收費(fèi)1100,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問我們是按照哪個(gè)金額結(jié)賬更合適,為什么
我不知道之前他們?cè)趺磮?bào)的,我剛來公司不久!如果都需要修改的話,是不是得去稅務(wù)局修改?
電子稅務(wù)局 我要查詢,稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
看一下在電子稅務(wù)局能修改吧,只要在電子稅務(wù)局能修改的話不用去大廳
電子稅務(wù)局里有我要查詢 申報(bào)信息查詢 繳費(fèi)信息查詢歷史報(bào)稅查詢 沒有稅費(fèi)申報(bào)及繳納,
沒有,我就去稅務(wù)局大廳的。