只能重新初始化,按原來的做賬務(wù)處理,即使是錯誤的,也是后期接手后再做賬務(wù)處理。這樣才能保證原來的賬務(wù)處理與財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致。
因為七月初季報(財務(wù)報表)之后我又反結(jié)賬改了一筆憑證,動了利潤表的金額,然后手上的企業(yè)也比較多,想把憑證恢復(fù),然后在七月份的賬務(wù)里面做調(diào)整,,但是忘了是哪家,我現(xiàn)在一家一家核對,是不是只要我申報的財務(wù)報表的本年累計數(shù)和我財務(wù)軟件里的利潤表的本年累計數(shù)是一樣的,就說明這兩份的數(shù)據(jù)是一致的?
企業(yè)年度所得稅申報A表 前面一直0申報 現(xiàn)在填0過不去,另外 就是前面財務(wù)報表申報的時候數(shù)據(jù)也都填了0 考慮到?jīng)]有業(yè)務(wù)嘛,現(xiàn)在我們了專管員 他讓我在管理費用加些費用 我在A表里加了管理費用 又顯示和利潤表不一致 跨年的財務(wù)報表也不讓修改 現(xiàn)在怎么
老師,我們前面一個會計離職了,現(xiàn)在稅務(wù)通知說是2020年匯算清繳申報表和財務(wù)報表成本一欄數(shù)據(jù)差距很大,專管員讓調(diào)財務(wù)報表,因為匯算清繳交了稅,但是我看了一下,賬里面好多白條,而且就算把財務(wù)報表和匯算清繳調(diào)一致,也不能保證金三系統(tǒng)會不會提示財務(wù)報表和所得稅報表一致,現(xiàn)在該怎么調(diào)財務(wù)報表?
老師我新接一個企業(yè),因為之前沒有多少憑證,我感覺有錯的我就改完從新入了一遍財務(wù)軟件,這又過了幾個月我才發(fā)現(xiàn)他財務(wù)報表報完了,現(xiàn)在就是賬面財務(wù)報表和申報的財務(wù)報表不一致怎么辦
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個,比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報,填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報,這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了,但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
你好,老師,我非盈利性機構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,請問勞務(wù)分包合同屬于建設(shè)工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關(guān)單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿(mào)易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發(fā)票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規(guī)模公司,客戶個人在網(wǎng)店買的貨物金額很小需要開普通發(fā)票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產(chǎn)品數(shù)量1,金額28318.58元,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是現(xiàn)在拿回來的發(fā)票數(shù)量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當(dāng)時我暫估了28318.58元多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,差額怎么調(diào)整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關(guān)稅。是不是進料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發(fā)票開了,可以作廢么,需要交稅么
之后入了太多了老師,沒有別的方法了嗎
沒有別的辦法。因為你不能保證每個月的數(shù)據(jù)與財務(wù)報表一致,你可以去想想。