你好,到底是賠償性質(zhì),還是購買了對(duì)方的紙箱子??
老師,我們是物流公司,運(yùn)輸途中,給別人把貨物損壞了,我們要買賠這個(gè)貨,對(duì)方給我們開的是具體貨物明細(xì)的專票,可以嗎??我們可以抵扣嗎?
去年銀行付款給對(duì)方,對(duì)方正常開票給我們公司。但是今年稅務(wù)局查到對(duì)方公司跑路了,就要把這張發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們公司白白損失幾千塊錢的發(fā)票,這筆款能計(jì)入營業(yè)外支出嗎?然后稅前抵扣
老師好 我們購買一項(xiàng)服務(wù),不含稅價(jià)支付給對(duì)方,對(duì)方要我們支付稅款才能給開票。但是不支付稅款的話,我們票據(jù)鏈不完整,但是支付稅款的話用于抵扣,不是一樣的嗎?我抵了進(jìn)項(xiàng)還是我支付給對(duì)方的稅款啊。還有必要問對(duì)方要發(fā)票嗎?
老師好,我們是倉儲(chǔ)公司,客戶存放在我們倉庫的商品丟了,我們要給客戶賠償,支付了賠償費(fèi),做賬科目營業(yè)外支出,那這個(gè)費(fèi)用對(duì)方要給我們開票嗎?謝謝
我們公司損壞了對(duì)方的貨物紙箱子,要賠償給對(duì)方,想單于我們購買了對(duì)方的紙箱子,支付了款項(xiàng),對(duì)方給我們開的專票,我們做了營業(yè)外支出,這個(gè)專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請(qǐng)問內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會(huì)計(jì)要注意什么?
屬于賠償性質(zhì)
買了對(duì)方就賠給對(duì)方了
你好,屬于賠償性質(zhì),就不會(huì)? 開具發(fā)票,是計(jì)入營業(yè)外支出核算的。
對(duì)方給我們開了發(fā)票
是按賠償性質(zhì)走的
你好,屬于賠償性質(zhì),就不需要? 開具發(fā)票的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
對(duì)方已經(jīng)給我們開了發(fā)票了,是專票,怎么辦
你好,退回對(duì)方發(fā)票,這個(gè)(賠償性質(zhì)的支出)是不需要發(fā)票的?
不退會(huì),做營業(yè)外支出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
你好,不退回,直接計(jì)入營業(yè)外支出,進(jìn)項(xiàng)不要抵扣就是了。
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。