同學(xué),你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不能稅前扣除
去年銀行付款給對(duì)方,對(duì)方正常開票給我們公司。但是今年稅務(wù)局查到對(duì)方公司跑路了,就要把這張發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們公司白白損失幾千塊錢的發(fā)票,這筆款能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?然后稅前抵扣
請(qǐng)問公司收到一張18萬(wàn)材料發(fā)票,對(duì)方是虛開發(fā)票,我們款已經(jīng)付了14萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方被稅務(wù)稽查,我公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。但是這個(gè)14萬(wàn)我公司怎么處理呢,追不回來(lái)了,我做到營(yíng)業(yè)外支出了,可以稅前抵扣嗎?
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了,然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,下午好,我想問一下對(duì)方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來(lái),是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會(huì)有下文了
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
小規(guī)模納稅人,去年預(yù)收賬款,客戶a公司,借,銀行存款,貸預(yù)收賬款-b公司,預(yù)收賬款的客戶選錯(cuò)了,今年才發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)科目怎么做調(diào)整
老師,印花稅以購(gòu)銷合同為基數(shù)基數(shù),購(gòu)是指全部的支出金額嗎?
公司的老板去shi了,老板娘來(lái)報(bào)銷喪葬費(fèi),這個(gè)要怎么處理
老師 一般納稅人建筑安裝的稅率是多少呢
請(qǐng)問壞賬憑證怎么做?
比如我們公司是小米華為榮耀等授權(quán)的專賣店,我公司銷售時(shí)因店里沒有庫(kù)存,有個(gè)團(tuán)購(gòu)公司要的東西正好是我沒有的庫(kù)存貨,我需要從廠家訂后,從廠家訂購(gòu)后,廠家的發(fā)票無(wú)法當(dāng)月提供,而這個(gè)團(tuán)購(gòu)的公司需要當(dāng)月開發(fā)票,我可以給這個(gè)公司開出我目前沒有庫(kù)存的產(chǎn)品嗎?
老師資金盤虧怎么做賬呢
怎么在自然人電子稅務(wù)局下載24年的個(gè)稅申報(bào)匯總呢?
公司通過(guò)對(duì)公賬戶支付員工當(dāng)月工資6160元未在個(gè)人扣繳端進(jìn)行工資申報(bào),該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?