同學,你好 你是實操課嗎?有問題可以問實操課老師
紅字信息表已打出,回到發票填開,已顯示新專票號碼,回到紅字,直接填開,出現下面這個圖片,我紅字信息未導出,現在導入不了,直接退出會不會這張專票作廢了,上次發票填開就是一張空白專票,我點叉號,關閉后再開就顯示另一張號碼
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發票,客戶退貨退款,但發票在我這忘了作廢,本月開具紅字發票時候發現對方抵扣了。然后他們那邊系統開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續該如何操作呢?我點擊紅字想導入網絡下載紅字發票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
咨詢一下,我們的開票軟件,其他的都能正常工作 ,遇到的問題是2號沖紅時 說 調用紅字發票信息表查驗接口鏈接超時,想著系統延時,就4號再次發起了沖紅操作,結果變成了 信息表描述 紅字信息表金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額) 這不就是重復開具了嗎? 結果點擊下載 獲取稅局端 數據, 還沒有這張發票的沖紅信息,金額也是核對過的
老師我在聽開具紅字專用發票那,增值稅專用發票紅字信息表審核下載,出現演示系統不能下載,到下一步負數發票填開那,打開紅字信息表文件,點擊出現請先下載紅字發票再導入。這步不操作,我想操作下一個內容還操作不了
老師開具紙質版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學堂里面稅控開票實戰云系統(UK版)里面開具紙質專票紅沖,是步驟:發票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發票管理→紅色信息表→增值稅專用發票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發票管理→負數發票填開→增值稅專用發票負數→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載,然后再進入負數發票填開嗎
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?