你看你紅字信息表狀態上傳通過嗎https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg看這個步驟這個鏈接
紅字信息表已打出,回到發票填開,已顯示新專票號碼,回到紅字,直接填開,出現下面這個圖片,我紅字信息未導出,現在導入不了,直接退出會不會這張專票作廢了,上次發票填開就是一張空白專票,我點叉號,關閉后再開就顯示另一張號碼
我們公司之前收到一張發票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理,后來發現發票有誤,送回銷售方作廢了,現在收到了對方重新開具的發票,申報增值稅時發現報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經做轉出了,怎么處理
老師我在聽開具紅字專用發票那,增值稅專用發票紅字信息表審核下載,出現演示系統不能下載,到下一步負數發票填開那,打開紅字信息表文件,點擊出現請先下載紅字發票再導入。這步不操作,我想操作下一個內容還操作不了
你好 咨詢您個問題 我開了電子普票A4紙打印出來后發現忘了填寫收款人 收款銀行賬號都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發票上的內容一旦打印出來,就不能更改。收款人是發票的重要內容之一,如果沒有填寫,可能會影響到發票的有效性。 口頭告知并不能解決問題,因為發票是法定的財務憑證,需要完整、準確的信息。 如果你已經開具了發票但發現信息有誤,正確的做法是作廢這張發票,然后重新開具一張新的發票,確保所有信息都填寫正確。 謝謝 那我開錯了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開具正確的藍色發票
請問一下,我開了一個電子專票對應的紅字信息表保存之后點擊上傳顯示總局底賬無原票抄報信息,嘗試了多次都無法上傳且生成了四個不同的信息表編號都顯示查證未通過,返回代碼是TZD0085,這種情況是開成功了還是沒有成功?我現在不需要針對原電子發票再開紅票了需要進行什么操作嘛?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
已經通過了,形成紅字發票信息編
是白色的航天
我發的是航天的步驟,你看我發鏈接,