您好,把錯的這個費用的金額按原憑證分錄科目沖回就可以了
想問下就是我工資做錯了月份,社保也做錯了月份,要怎么調整呢,就是計提和發放都錯了
計提過工資了,發放時又做了管理費用,該怎么調整憑證
請教一下,我在12月多計提了工資,1月實際發放了,我做匯算清繳做調減了,然后我賬面上在1月怎么做分錄呢?公司用的小企業會計準則,如果我1月直接把多計提的工資沖減,那我下一年2023年匯算清繳職工薪酬的調整明細表工資的賬載金額怎么填呢?因為1月實際發放12月工資的時候做了沖紅然后調整分錄的
錯把費用計入工資里面做了計提和發放,次月怎么紅沖調整呢
老師,我們這個8月份計提的時候把工資,計提到現在這個會計科目到了9月我們經理又新啟用了制造費用的會計科目,9月的數據錄入新的里面,那我9月去紅沖的時候出現了余額,我該怎么調整啊
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?