你是處置這個固定資產有盈利嗎?如果是的話。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以了。
去年買的固定資產他們沒計提折舊,我今年補提了2個月,用了以前年度損益調整科目,然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發放金額,到現在還沒處理,匯算清繳要調增3萬多,這一調增是不是有可能交稅?我能不能又調賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
我們公司去年財務做的賬,有一輛車以舊換新,結果固定資產沒有出處理掉,匯算清繳已經申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結果稅務局匹配企業所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結果發現有一輛車沒有處理掉國定資產,一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領導叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
老師您好!我有一個疑問我們調整往年損益類都走了以前年度損益,聽說小企業會計準則不設以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當期損益我2018年12月車沒計提固定資產以及購置稅走了管理費,現在我想更正補計提,已經過了折舊年限4年,我只沖賬不改財報和申報表,如何做分錄,我做當期損益,那我24年做匯算清繳調增金額大到時候會預警寫說明嗎?麻煩告知會計分錄,謝謝(小企業會計準則)
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業所得稅了,現在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業所得稅了,現在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
企業年報不是1月份開業的,是年中開業的。這個平均人數怎么算?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師 《跨境應稅行為免稅備案表》 是發生第一比出口業務的時候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報登錄忘記聯絡員,怎么辦呢?
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實收資本10,還款是借其他應付款10萬貸銀行存款10萬,此時賬上沒有錢了,那實收資本產生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進來備注什么
老師,這問題怎么回復好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因為不合格的不付款
原先注冊資本,5000,實收資本1700,未分配利潤1000.現在減資到1000,退實收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務處理
老師,A公司負責人貸款用于公司經營方面,后找墊資方周轉,支付一筆費用,該如何入賬