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2022 年度代理記賬把預付賬款 350 記成了借:應收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營業務成本 350 貸:應收賬款 350 實際情況是這筆既不是收入也沒有結轉成本,2023 年稅務需要怎么調整呢?

2023-05-19 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-19 17:30

你好,正確的應該是什么的?

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快賬用戶5010 追問 2023-05-19 17:30

正確應該只有借:預付 350 貸:銀行存款 350

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:31

預付賬款也沒有做,銀行存款也沒有做是嗎?借預付賬款貸,銀行放款, 借應收賬款 貸,以前年都損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清交,需要納稅調增。

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快賬用戶5010 追問 2023-05-19 17:33

已經匯算清繳過了還能調嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 17:36

可以的,可以修改的

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你好,正確的應該是什么的?
2023-05-19
您好,那你就需要把之前的收入成本沖銷的了
2023-05-19
借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤做這一個。
2023-02-23
?您好,1.可以的,更正申報到2023年12月 2.反結賬是最好的,不留下調整痕跡 3.工程物資已暫估,來發票是沖回350再按發票做350 (下面分錄為了把發票放在憑證里) 借:工程物資 -350萬 貸:應付賬款 -350萬 借:工程物資 350萬 貸:應付賬款 350萬
2024-04-21
你好,首先你22年發現此筆分錄無發票,就做了 借:預付賬款 557232 借:以前年度損益調整-557232 這個分錄是沒錯的,但是還應該再做一個借利潤分配557232 貸以前年度損益調整557232才對,因為以前年度損益調整也是損益類科目,期末是無余額的,然后你再收到發票按發票做了 借:主營成本 557192.18 進項稅:72434.98 貸:預付賬款 629627.16這個分錄也沒有問題,所以問題應該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調整轉入未分配利潤
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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