您好,那你就需要把之前的收入成本沖銷的了
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
#提問(wèn)#老師好,在2021年12月暫估了一筆成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發(fā)票,那么應(yīng)該調(diào)整以前年度損益調(diào)整還是利潤(rùn)分配?具體分錄該怎么做
2022年做了一筆暫估成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款,但是沒(méi)有發(fā)票的,也沒(méi)有付款的,2023年做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,交所得稅,但是應(yīng)付帳款一直掛賬,改如何處理
我2022年12月暫估的分錄是這么做的, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本648596 貸:應(yīng)付賬款648596 .然后我2023年1月沖暫估的分錄是這么做的: 借:應(yīng)付賬款 648596 貸:以前年度損益調(diào)整648596 根據(jù)收到票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本601250 貸:應(yīng)付賬款601250 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?怎么感覺(jué)不對(duì)呢,應(yīng)該怎么處理,比如我暫估了648596,但是收到票只收到601250,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
2022 年度代理記賬把 借:預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年該怎么做分錄調(diào)賬呢?
已折完的固定資產(chǎn) 多折舊了8個(gè)月 所得稅匯算時(shí)要納稅調(diào)增嘛
計(jì)提成本,如果是4月計(jì)提了成本,但實(shí)際8月才進(jìn)行支付甚至次年2月進(jìn)行支付,這樣可以嗎,4月計(jì)提成本是沒(méi)有發(fā)票的
一般納稅人的抗癌藥品簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,增值稅進(jìn)項(xiàng)專票還可以抵扣嗎
老師,我面試去一家公司,我中午在想這些您看可以不?,這些銷售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,還有后期的客戶拿貨不知道現(xiàn)在這一塊有沒(méi)有給銷售去算提成,我覺(jué)得相應(yīng)的算些提成,銷售才能動(dòng)力去推后期的物料
個(gè)體戶開(kāi)具房屋租賃發(fā)票需要交哪些稅,稅點(diǎn)是多少
老師匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入中,我們屬于高新技術(shù)企業(yè)政府給補(bǔ)了30萬(wàn),可以填到政府補(bǔ)助利得,還是其他
老師,沒(méi)進(jìn)出口權(quán)的公司,支付報(bào)關(guān)公司通關(guān)服務(wù)費(fèi)正常嗎
老師,麻煩幫忙看看,從業(yè)人員包含經(jīng)營(yíng)者嗎?
老師,年報(bào)需要調(diào)整的是營(yíng)業(yè)外支出,那是資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整還是利潤(rùn)表要調(diào)整
甲公司給乙公司付款2萬(wàn),甲公司又給乙公司開(kāi)票2萬(wàn),這樣能平賬嘛?
分錄怎么做呢
你之前代理記賬的那些分錄,全部反著做一遍
沖完了等于 0,然后再做一筆預(yù)付賬款分錄嗎?
這樣做的 借應(yīng)收帳款350貸預(yù)付賬款350
然后借 應(yīng)收帳款350 貸以前年度損益調(diào)整350 借以前年度損益調(diào)整350 貸未分配350
因?yàn)榭缒炅?,所以用以前年度損益調(diào)整
我寫的這個(gè)分錄理解不