你好,需要做費用的沖銷處理 借:相關科目,貸:以前年度損益調整—管理費用?
一個小規模公司去年四五六月份分別有一笑業務招待費 辦公費 差旅費,金額都是兩萬多,一共差不多七萬,然后今天發現只有一張記賬憑證,沒有原始憑證附著,請問這種情況應該處理呢,謝謝老師
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業裝修費用中計入長期待攤費用有五百多萬,我看她們原始憑證有的有發票,有些是收據,之前的會計已攤銷了三百多萬,現在賬上還掛有二百萬左右,這些收據能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
老師 我記得會計有個原則叫什么來著:假如 我們之前的寬帶費每個月交了50元,那記入的管理費用是50元,可是剛打電話發現我們一個月的套餐是38元,發票也只能開具38元,那之前多記入了管理費12元,這個金額較小,就是不進行調賬,這個體現叫什么原則
咨詢一下,公司有一筆培訓費用,2021年發生的,當時,記賬直接計入了管理費用,可是發票當年沒有回來! 2023,3月發票才拿回來,結果開票日期是2022年度的! 像這種情況,我改如何更正?! 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面?!
老師,我發現我們公司2021年有一張記賬憑證,計入管理費用150多萬,可是附著的單據(發票)金額只有不到50萬,這種情況如何處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
沒有以前年度損益調整科目用未分配利潤嗎
這個可以不處理嗎
你好,沒有? 以前年度損益調整? ?科目,是通過 利潤分配—未分配利潤? 科目代替。 需要處理才是的?
我們還沒有做企業所得稅匯算清繳,這種情況涉及補稅嗎?
你好,可能會導致補交所得稅的?
因為是2021年的,可以不補稅嗎?如果需要補稅,如何填匯算清繳申報表?
你好,需要做匯算清繳的更正申報,可能會涉及補稅的。 按調整之后的費用填寫
更正申報繳稅有滯納金嗎
你好,更正申報繳稅,是有滯納金的