您好,這個是需要按照月份裝訂就可以的了
請問出口退稅企業,簽訂的采購合同,可不可以同一個供應商的幾份合同一起開采購發票?還是說一份合同開一張?還是說我們按報關的報關單填的產品數量(例如一份采購合同有兩種產品,我分兩次報關,那我這份合同開兩張發票?)來開?以上三種情況,我可以用哪種?
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關,報關沒有報關完畢,只有報關了5單,還有3單應該這個后面出出關,但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯,看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內銷了,要交增值稅了?
備份出口退稅的退稅資料,比如采購合同,送貨單,銷售合同,報關單。一個報關單是3月出口的,銷售合同是2月的,采購合同是1月的,而我們的采購合同的貨物,其實還沒有全部報關出口完,這樣我備份資料是怎么存放呀?需要對應不?
備份出口退稅的退稅資料,比如采購合同,送貨單,銷售合同,報關單。一個報關單是3月出口的,銷售合同是2月的,采購合同是1月的,而我們的采購合同的貨物,其實還沒有全部報關出口完,這樣我備份資料是怎么存放呀?需要對應報關單不?還是只需要按月份裝訂?
老師,我們公司開始有了出口退稅業務,請問一筆出口退稅需要裝訂進憑證的資料有哪些?是不是需要 進項發票,出口報關單退稅聯,進銷合同,收匯回單,付款回單,出口商品明細表,進口商品明細表 ,還有其他的嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
以后要是稅局要查,報關單對應的資料不容易找啊
你們可以單獨存放這個呀
存放哪個? 目前報關單和采購合同一般不是一一對應的,多家工廠的貨物采購進來后,需要發貨了才出口。
單獨存放報關單資料,這個就可以的了